(単位:千円)
前事業年度
(自 2017年10月1日
至 2018年9月30日)
当事業年度
(自 2018年10月1日
至 2019年9月30日)
売上高
※1 17,914,186
※1 20,837,920
売上原価
※1 12,820,617
※1 13,963,743
売上総利益
5,093,568
6,874,176
販売費及び一般管理費
※1,※2 2,258,222
※1,※2 2,493,887
営業利益
2,835,346
4,380,288
営業外収益
受取利息
※1 6,377
※1 3,341
受取配当金
96,833
282,336
不動産賃貸料
19,993
29,985
技術指導料
※1 89,218
※1 69,477
補助金収入
61,600
-
その他
11,673
34,105
営業外収益合計
285,696
419,246
営業外費用
支払利息
7,926
5,438
不動産賃貸原価
11,365
17,880
関係会社貸倒引当金繰入額
41,289
為替差損
4,888
14,271
2,682
263
営業外費用合計
68,152
37,853
経常利益
3,052,890
4,761,681
特別利益
100,000
特別利益合計
特別損失
固定資産除却損
2,242
331
関係会社整理損
71,843
特別損失合計
72,175
税引前当期純利益
3,150,648
4,789,506
法人税、住民税及び事業税
1,043,789
1,084,226
法人税等調整額
△82,632
△51,290
法人税等合計
961,157
1,032,936
当期純利益
2,189,491
3,756,570
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
Ⅰ 材料費
4,487,168
41.4
5,405,841
44.5
Ⅱ 労務費
1,426,599
13.2
1,713,153
14.1
Ⅲ 経費
※1
4,922,985
45.4
5,019,823
当期総製造費用
10,836,753
100.0
12,138,817
期首仕掛品たな卸高
305,600
328,682
合計
11,142,353
12,467,500
期末仕掛品たな卸高
314,699
他勘定振替高
※2
31,082
37,937
当期製品製造原価
10,782,588
12,114,863
原価計算の方法
個別原価計算によっており、原材料費は実際原価で、その他の費用は予定原価により製品原価の計算を行い、実際原価と予定原価との差額は期末においてたな卸資産及び売上原価に配賦しております。
(注)
※1 製造経費のうち主なものは次のとおりであります。
減価償却費
1,697,562千円
修繕費
1,010,561千円
1,642,215千円
1,015,672千円
※2 他勘定振替高のうち主なものは次のとおりであります。
プレゼンテーション費
25,339千円
25,265千円