2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年9月30日)
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当事業年度 (2025年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,734
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3,020
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受取手形
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250
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202
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電子記録債権
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1,177
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1,363
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売掛金
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3,793
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3,271
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製品
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492
|
800
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仕掛品
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1,948
|
2,315
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原材料
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474
|
506
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前払費用
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60
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62
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未収入金
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4
|
4
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未収消費税等
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―
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80
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|
その他
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63
|
39
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貸倒引当金
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△35
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△0
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流動資産合計
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9,964
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11,666
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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1,907
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2,689
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構築物
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38
|
33
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機械及び装置
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7
|
5
|
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車両運搬具
|
0
|
0
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工具、器具及び備品
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420
|
658
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土地
|
1,935
|
1,935
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建設仮勘定
|
441
|
5
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有形固定資産合計
|
4,751
|
5,328
|
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無形固定資産
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ソフトウエア
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114
|
165
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電話加入権
|
3
|
3
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|
水道施設利用権
|
0
|
0
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|
無形固定資産合計
|
118
|
168
|
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|
投資その他の資産
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|
投資有価証券
|
168
|
204
|
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|
関係会社株式
|
257
|
257
|
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|
出資金
|
0
|
0
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|
繰延税金資産
|
340
|
312
|
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|
|
その他
|
36
|
35
|
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|
投資その他の資産合計
|
802
|
809
|
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|
固定資産合計
|
5,671
|
6,306
|
|
資産合計
|
15,636
|
17,973
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年9月30日)
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当事業年度 (2025年9月30日)
|
負債の部
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|
流動負債
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支払手形
|
105
|
31
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電子記録債務
|
694
|
412
|
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|
買掛金
|
527
|
708
|
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|
短期借入金
|
2,430
|
2,160
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
618
|
376
|
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|
未払金
|
333
|
387
|
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|
未払費用
|
340
|
390
|
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|
未払法人税等
|
293
|
396
|
|
|
未払消費税等
|
10
|
―
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|
契約負債
|
288
|
1,227
|
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|
製品保証引当金
|
89
|
115
|
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|
株式報酬引当金
|
47
|
66
|
|
|
その他
|
23
|
26
|
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|
流動負債合計
|
5,801
|
6,298
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
222
|
819
|
|
|
長期預り保証金
|
14
|
14
|
|
|
長期未払金
|
175
|
175
|
|
|
その他
|
37
|
37
|
|
|
固定負債合計
|
449
|
1,047
|
|
負債合計
|
6,250
|
7,345
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
464
|
464
|
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資本剰余金
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|
資本準備金
|
557
|
557
|
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|
その他資本剰余金
|
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|
自己株式処分差益
|
20
|
26
|
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|
資本剰余金合計
|
577
|
584
|
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|
利益剰余金
|
|
|
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|
利益準備金
|
24
|
24
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
113
|
113
|
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|
繰越利益剰余金
|
8,562
|
9,773
|
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|
利益剰余金合計
|
8,700
|
9,911
|
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自己株式
|
△382
|
△379
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株主資本合計
|
9,360
|
10,580
|
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評価・換算差額等
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|
その他有価証券評価差額金
|
25
|
47
|
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|
評価・換算差額等合計
|
25
|
47
|
|
純資産合計
|
9,385
|
10,627
|
負債純資産合計
|
15,636
|
17,973
|