2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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第194期 (2018年3月31日)
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第195期 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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70,038
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54,722
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受取手形
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1,111
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253
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電子記録債権
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821
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1,153
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売掛金
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14,980
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16,430
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商品及び製品
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11,176
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12,191
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仕掛品
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2,280
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2,031
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原材料
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989
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1,237
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短期貸付金
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4,251
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4,504
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その他
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7,548
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13,005
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貸倒引当金
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△294
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△361
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流動資産合計
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112,904
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105,168
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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16,849
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26,295
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機械及び装置
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1,049
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1,057
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車両運搬具
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57
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61
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工具、器具及び備品
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2,103
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3,006
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土地
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40,985
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40,601
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リース資産
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-
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2
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建設仮勘定
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10,670
|
3,144
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有形固定資産合計
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71,716
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74,169
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無形固定資産
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0
|
0
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投資その他の資産
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投資有価証券
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129,374
|
92,400
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関係会社株式
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63,669
|
65,546
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関係会社出資金
|
20,563
|
20,563
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長期貸付金
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2
|
2
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敷金及び保証金
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1,055
|
1,034
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|
その他
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113
|
132
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貸倒引当金
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△113
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△131
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|
投資その他の資産合計
|
214,664
|
179,548
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|
固定資産合計
|
286,382
|
253,719
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|
資産合計
|
399,286
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358,887
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(単位:百万円)
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第194期 (2018年3月31日)
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第195期 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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7,837
|
8,925
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短期借入金
|
11,553
|
13,447
|
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|
未払金
|
8,502
|
4,823
|
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|
未払費用
|
15,438
|
15,388
|
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|
未払法人税等
|
14,616
|
-
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前受金
|
199
|
815
|
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|
預り金
|
532
|
512
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|
製品保証引当金
|
22
|
20
|
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|
子会社支援引当金
|
643
|
442
|
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|
リース債務
|
-
|
0
|
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|
流動負債合計
|
59,347
|
44,376
|
|
固定負債
|
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|
長期未払金
|
4,277
|
2,840
|
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|
繰延税金負債
|
19,864
|
10,087
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
9,587
|
9,544
|
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退職給付引当金
|
15,903
|
15,118
|
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|
長期預り金
|
9,090
|
8,997
|
|
|
リース債務
|
-
|
2
|
|
|
その他
|
48
|
47
|
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|
固定負債合計
|
58,772
|
46,637
|
|
負債合計
|
118,120
|
91,013
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
28,534
|
28,534
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
40,054
|
3,054
|
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|
その他資本剰余金
|
111
|
19,152
|
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|
資本剰余金合計
|
40,165
|
22,206
|
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利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
4,159
|
4,159
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
圧縮記帳積立金
|
1,821
|
6,712
|
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買換資産取得特別勘定積立金
|
5,146
|
-
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|
別途積立金
|
70,710
|
70,710
|
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|
繰越利益剰余金
|
83,289
|
102,847
|
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|
利益剰余金合計
|
165,127
|
184,429
|
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自己株式
|
△48,556
|
△42,533
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株主資本合計
|
185,272
|
192,636
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
79,689
|
54,771
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繰延ヘッジ損益
|
109
|
85
|
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土地再評価差額金
|
16,095
|
20,379
|
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評価・換算差額等合計
|
95,894
|
75,237
|
|
純資産合計
|
281,166
|
267,873
|
負債純資産合計
|
399,286
|
358,887
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