2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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第193期 (平成29年3月31日)
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第194期 (平成30年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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53,549
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70,038
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受取手形
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1,117
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1,111
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電子記録債権
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930
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821
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売掛金
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12,264
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14,980
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商品及び製品
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9,455
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11,176
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仕掛品
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2,582
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2,280
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原材料
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1,034
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989
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繰延税金資産
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3,704
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4,295
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短期貸付金
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5,166
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4,251
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その他
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7,153
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7,548
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貸倒引当金
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△1,010
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△294
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流動資産合計
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95,947
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117,200
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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16,120
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16,849
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機械及び装置
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902
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1,049
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車両運搬具
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31
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57
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工具、器具及び備品
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1,999
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2,103
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土地
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40,952
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40,985
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建設仮勘定
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3,822
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10,670
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有形固定資産合計
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63,829
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71,716
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無形固定資産
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0
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0
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投資その他の資産
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投資有価証券
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131,802
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129,374
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関係会社株式
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62,362
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63,669
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関係会社出資金
|
20,563
|
20,563
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長期貸付金
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2
|
2
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敷金及び保証金
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1,130
|
1,055
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|
その他
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117
|
113
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貸倒引当金
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△117
|
△113
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|
投資その他の資産合計
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215,860
|
214,664
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固定資産合計
|
279,690
|
286,382
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|
資産合計
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375,638
|
403,582
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(単位:百万円)
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第193期 (平成29年3月31日)
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第194期 (平成30年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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8,153
|
7,837
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短期借入金
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10,410
|
11,553
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未払金
|
7,343
|
8,502
|
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|
未払費用
|
14,860
|
15,438
|
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|
未払法人税等
|
526
|
14,616
|
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前受金
|
323
|
199
|
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|
預り金
|
332
|
532
|
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製品保証引当金
|
26
|
22
|
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|
子会社支援引当金
|
974
|
643
|
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|
流動負債合計
|
42,953
|
59,347
|
|
固定負債
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長期未払金
|
5,736
|
4,277
|
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繰延税金負債
|
24,093
|
24,159
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
9,587
|
9,587
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退職給付引当金
|
15,090
|
15,903
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|
長期預り金
|
9,102
|
9,090
|
|
|
その他
|
46
|
48
|
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|
固定負債合計
|
63,656
|
63,068
|
|
負債合計
|
106,609
|
122,416
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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28,534
|
28,534
|
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資本剰余金
|
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資本準備金
|
40,054
|
40,054
|
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|
その他資本剰余金
|
-
|
111
|
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|
資本剰余金合計
|
40,054
|
40,165
|
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|
利益剰余金
|
|
|
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|
利益準備金
|
4,159
|
4,159
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|
その他利益剰余金
|
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|
圧縮記帳積立金
|
1,877
|
1,821
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買換資産取得特別勘定積立金
|
5,146
|
5,146
|
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|
別途積立金
|
70,710
|
70,710
|
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|
繰越利益剰余金
|
45,819
|
83,289
|
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|
利益剰余金合計
|
127,713
|
165,127
|
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自己株式
|
△23,731
|
△48,556
|
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株主資本合計
|
172,571
|
185,272
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
80,258
|
79,689
|
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繰延ヘッジ損益
|
103
|
109
|
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土地再評価差額金
|
16,095
|
16,095
|
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評価・換算差額等合計
|
96,457
|
95,894
|
|
純資産合計
|
269,028
|
281,166
|
負債純資産合計
|
375,638
|
403,582
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