②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

※2 366,807

※2 379,992

売上原価

※2 241,523

※2 251,061

売上総利益

125,283

128,930

販売費及び一般管理費

※1,※2 98,800

※1,※2 109,299

営業利益

26,483

19,630

営業外収益

 

 

 

受取利息

※2 1,747

※2 2,370

 

有価証券利息

1,303

1,140

 

為替差益

34,186

 

有価証券償還益

5,233

6,801

 

その他

※2 1,194

※2 1,215

 

営業外収益合計

43,664

11,528

営業外費用

 

 

 

売上割引

※2 230

※2 121

 

為替差損

20,166

 

その他

※2 29

※2 39

 

営業外費用合計

260

20,328

経常利益

69,887

10,831

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

26

1

 

投資有価証券売却益

398

 

特別利益合計

26

400

特別損失

 

 

 

固定資産処分損

446

178

 

関係会社株式評価損

184

241

 

関係会社事業再編損

213

 

特別損失合計

844

420

税引前当期純利益

69,069

10,811

法人税、住民税及び事業税

23,231

186

法人税等調整額

4,370

6,480

法人税等合計

27,602

6,294

当期純利益

41,467

4,516

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自  平成26年4月1日

至  平成27年3月31日)

当事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

区分

注記
番号

金額
(百万円)

構成比
(%)

金額
(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

198,245

96.3

199,815

96.2

Ⅱ  労務費

※1

3,183

1.5

3,890

1.9

Ⅲ  経費

※2

4,469

2.2

4,051

2.0

当期総製造費用

 

205,898

100.0

207,757

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

4,376

 

671

 

合計

 

210,275

 

208,429

 

期末仕掛品たな卸高

 

671

 

21

 

他勘定振替高

 

5

 

50

 

当期製品製造原価

 

209,598

 

208,357

 

 

(注)  ※1  労務費には次のものが含まれています。

項目

 

前事業年度

 

当事業年度

賞与引当金繰入額

 

312百万円

 

292百万円

 

 

※2  経費には次のものが含まれています。

項目

 

前事業年度

 

当事業年度

減価償却費

 

848百万円

 

939百万円

外注加工費

 

2,435百万円

 

1,864百万円

 

 

(原価計算の方法)

原価計算の方法は、グループ別(組別)総合原価計算を採用しています。