②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

※2 363,383

※2 978,496

売上原価

※2 271,059

※2 727,528

売上総利益

92,324

250,968

販売費及び一般管理費

※1,※2 97,628

※1,※2 122,864

営業利益又は営業損失(△)

5,304

128,104

営業外収益

 

 

 

受取利息

※2 3,600

※2 4,784

 

有価証券利息

628

423

 

受取配当金

※2 777

※2 2,048

 

その他

※2 1,366

※2 1,449

 

営業外収益合計

6,372

8,706

営業外費用

 

 

 

支払利息

※2 186

※2 634

 

売上割引

※2 5

 

有価証券償還損

2,199

794

 

為替差損

6,235

1,925

 

その他

72

27

 

営業外費用合計

8,699

3,380

経常利益又は経常損失(△)

7,631

133,429

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

175

452

 

関係会社清算益

101

 

投資有価証券売却益

26

135

 

訴訟関連損失戻入額

1,929

 

特別利益合計

201

2,619

特別損失

 

 

 

固定資産処分損

305

364

 

訴訟関連損失

1,138

 

特別損失合計

305

1,502

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

7,735

134,546

法人税、住民税及び事業税

20

34,237

法人税等調整額

6,321

5,300

法人税等合計

6,301

39,538

当期純利益又は当期純損失(△)

1,434

95,007

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額
(百万円)

構成比
(%)

金額
(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

227,263

94.7

687,092

97.2

Ⅱ  労務費

※1

3,456

1.4

3,726

0.5

Ⅲ  経費

※2

9,273

3.9

15,960

2.3

当期総製造費用

 

239,992

100.0

706,779

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

21

 

117

 

合計

 

240,013

 

706,896

 

期末仕掛品たな卸高

 

117

 

63

 

他勘定振替高

 

64

 

44

 

当期製品製造原価

 

239,832

 

706,788

 

 

(注)  ※1  労務費には次のものが含まれています。

項目

 

前事業年度

 

当事業年度

賞与引当金繰入額

 

292百万円

 

415百万円

 

 

※2  経費には次のものが含まれています。

項目

 

前事業年度

 

当事業年度

減価償却費

 

1,278百万円

 

2,071百万円

外注加工費

 

2,389百万円

 

4,642百万円

 

 

(原価計算の方法)

原価計算の方法は、グループ別(組別)総合原価計算を採用しています。