1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成29年12月31日)
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当連結会計年度 (平成30年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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19,977
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16,229
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受取手形及び売掛金
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26,869
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33,160
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電子記録債権
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1,432
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1,837
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有価証券
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-
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300
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商品及び製品
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4,068
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4,501
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仕掛品
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1,757
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1,957
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原材料及び貯蔵品
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1,896
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2,276
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繰延税金資産
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877
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963
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その他
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1,357
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1,362
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貸倒引当金
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△88
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△446
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流動資産合計
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58,147
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62,143
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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41,683
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37,556
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減価償却累計額
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△30,706
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△26,497
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建物及び構築物(純額)
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10,976
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11,058
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機械装置及び運搬具
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15,134
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15,907
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減価償却累計額
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△13,104
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△13,485
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機械装置及び運搬具(純額)
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2,030
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2,422
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土地
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9,754
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9,613
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建設仮勘定
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193
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859
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|
その他
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11,201
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11,688
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減価償却累計額
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△9,714
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△9,280
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その他(純額)
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1,487
|
2,408
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有形固定資産合計
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24,441
|
26,362
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|
無形固定資産
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のれん
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2,604
|
3,005
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|
その他
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1,263
|
1,431
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無形固定資産合計
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3,867
|
4,437
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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7,486
|
6,422
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長期貸付金
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40
|
32
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繰延税金資産
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413
|
881
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退職給付に係る資産
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1,415
|
1,272
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|
その他
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7,087
|
7,596
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貸倒引当金
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△447
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△445
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|
投資その他の資産合計
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15,995
|
15,760
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固定資産合計
|
44,304
|
46,559
|
|
資産合計
|
102,451
|
108,703
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成29年12月31日)
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当連結会計年度 (平成30年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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12,564
|
15,116
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電子記録債務
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5,856
|
7,764
|
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1年内償還予定の社債
|
79
|
74
|
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短期借入金
|
9,604
|
9,230
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1年内返済予定の長期借入金
|
2,524
|
2,009
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未払法人税等
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688
|
1,163
|
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未払消費税等
|
483
|
257
|
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設備関係支払手形
|
141
|
454
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|
賞与引当金
|
1,481
|
1,464
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|
役員賞与引当金
|
69
|
80
|
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|
受注損失引当金
|
21
|
1
|
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|
製品保証引当金
|
20
|
39
|
|
|
その他
|
6,147
|
7,477
|
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流動負債合計
|
39,683
|
45,133
|
|
固定負債
|
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|
社債
|
254
|
180
|
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|
長期借入金
|
4,482
|
4,097
|
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|
繰延税金負債
|
490
|
474
|
|
|
退職給付に係る負債
|
5,133
|
5,016
|
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役員退職慰労引当金
|
115
|
86
|
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|
製品自主回収関連損失引当金
|
91
|
90
|
|
|
その他
|
4,749
|
6,129
|
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|
固定負債合計
|
15,316
|
16,076
|
|
負債合計
|
54,999
|
61,210
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
5,277
|
5,277
|
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資本剰余金
|
12,404
|
9,786
|
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利益剰余金
|
32,315
|
31,104
|
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自己株式
|
△4,701
|
△0
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株主資本合計
|
45,296
|
46,168
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
1,617
|
791
|
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為替換算調整勘定
|
191
|
139
|
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|
退職給付に係る調整累計額
|
△243
|
△245
|
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|
その他の包括利益累計額合計
|
1,566
|
686
|
|
非支配株主持分
|
589
|
638
|
|
純資産合計
|
47,452
|
47,492
|
負債純資産合計
|
102,451
|
108,703
|