②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

7,409,831

7,002,284

 

商品売上高

3,399,643

3,507,399

 

売上高合計

10,809,475

10,509,684

売上原価

 

 

 

製品期首たな卸高

545,447

551,285

 

当期製品製造原価

4,803,133

5,017,494

 

合計

5,348,581

5,568,779

 

製品他勘定振替高

※1 133,123

※1 79,186

 

製品期末たな卸高

※2 551,285

※2 625,353

 

製品売上原価

4,664,171

4,864,239

 

商品期首たな卸高

690,543

930,161

 

当期商品仕入高

2,824,529

2,535,392

 

合計

3,515,072

3,465,553

 

商品他勘定振替高

※1 14,176

※1 15,822

 

商品期末たな卸高

※2 930,161

※2 886,315

 

商品売上原価

2,570,735

2,563,416

 

売上原価合計

7,234,907

7,427,655

売上総利益

3,574,568

3,082,028

販売費及び一般管理費

※3,※4 2,975,492

※3,※4 3,017,259

営業利益

599,075

64,768

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

777

504

 

受取配当金

12,717

12,785

 

受取賃貸料

363

363

 

受取謝礼金

4,738

4,738

 

受取ロイヤリティー

13,847

19,919

 

為替差益

7,318

 

雑収入

10,108

12,444

 

営業外収益合計

42,552

58,073

営業外費用

 

 

 

支払利息

31,649

23,107

 

社債利息

936

376

 

売上割引

17,312

22,108

 

手形売却損

2,973

7,293

 

為替差損

3,957

 

雑損失

1,665

1,613

 

営業外費用合計

58,494

54,498

経常利益

583,133

68,343

特別利益

 

 

 

補助金収入

※6 104,400

 

特別利益合計

104,400

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※5 15,384

※5 9,494

 

製品自主回収関連費用

84,403

 

特別損失合計

99,788

9,494

税引前当期純利益

483,345

163,249

法人税、住民税及び事業税

170,429

6,368

法人税等調整額

17,972

58,408

法人税等合計

152,456

64,777

当期純利益

330,888

98,471

 

 

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

2,431,870

48.8

2,341,997

46.5

Ⅱ 労務費

 

1,054,568

21.2

1,048,732

20.8

Ⅲ 経費

 

1,495,256

30.0

1,645,207

32.7

  うち(減価償却費)

 

(330,117)

 

(445,786)

 

    (外注加工費)

 

(597,468)

 

(603,165)

 

  当期総製造費用

 

4,981,695

100.0

5,035,937

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

234,097

 

399,537

 

合計

 

5,215,793

 

5,435,475

 

  期末仕掛品たな卸高

 

399,537

 

397,824

 

  他勘定振替高

13,121

 

20,157

 

  当期製品製造原価

 

4,803,133

 

5,017,494

 

 

原価計算の方法は、実際総合原価計算を採用しております。

 

(注)※ 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

研究開発費

13,121

20,157

13,121

20,157