② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年12月31日)

当事業年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

売上高

※1 9,071,786

※1 8,377,260

売上原価

※1 7,127,803

※1 6,467,789

売上総利益

1,943,983

1,909,471

販売費及び一般管理費

※2 1,848,398

※2 1,838,115

営業利益

95,585

71,356

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

※1 84,285

※1 31,400

 

為替差益

79,532

-

 

その他

※1 51,058

※1 54,408

 

営業外収益合計

214,875

85,809

営業外費用

 

 

 

支払利息

40,282

37,363

 

為替差損

-

24,830

 

その他

※1 34,136

※1 37,199

 

営業外費用合計

74,418

99,392

経常利益

236,042

57,772

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

-

280,517

 

有価証券売却益

-

3,677

 

特別利益合計

-

284,195

特別損失

 

 

 

固定資産廃棄損

4,097

98,277

 

特別損失合計

4,097

98,277

税引前当期純利益

231,945

243,689

法人税、住民税及び事業税

35,591

43,301

法人税等調整額

24

21

法人税等合計

35,566

43,279

当期純利益

196,378

200,410

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年1月1日

至 平成26年12月31日)

当事業年度

(自 平成27年1月1日

至 平成27年12月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

 

2,828,878

48.7

 

2,626,048

49.7

Ⅱ 外注加工費

 

 

526,763

9.1

 

518,618

9.8

Ⅲ 労務費

 

 

1,091,796

18.8

 

1,002,835

19.0

Ⅳ 経費

 

 

 

 

 

 

 

 1 減価償却費

 

422,061

 

 

340,814

 

 

 2 その他

 

937,531

1,359,593

23.4

797,031

1,137,846

21.5

   当期総製造費用

 

 

5,807,032

100.0

 

5,285,348

100.0

   仕掛品期首たな卸高

 

 

626,256

 

 

547,042

 

   他勘定振替高

※1

 

41,525

 

 

29,311

 

   仕掛品期末たな卸高

 

 

547,042

 

 

544,014

 

   当期製品製造原価

 

 

5,844,720

 

 

5,259,064

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(脚注)

 

前事業年度

(自 平成26年1月1日

至 平成26年12月31日)

当事業年度

(自 平成27年1月1日

至 平成27年12月31日)

※1 他勘定振替高の内訳

製造経費への振替

25,079千円

研究開発費への振替

15,030

その他

1,416

 

※1 他勘定振替高の内訳

製造経費への振替

 21,114千円

研究開発費への振替

7,088

その他

1,108

 

 2 原価計算の方法

標準原価にもとづく総合原価計算を行い、期末に実際原価との差額について調整を実施し、期末評価額を実際原価に修正しております。

 2 原価計算の方法

標準原価にもとづく総合原価計算を行い、期末に実際原価との差額について調整を実施し、期末評価額を実際原価に修正しております。