② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

当事業年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

売上高

※1 8,377,260

※1 8,215,192

売上原価

※1 6,467,789

※1 6,298,329

売上総利益

1,909,471

1,916,862

販売費及び一般管理費

※2 1,838,115

※2 1,726,467

営業利益

71,356

190,395

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

※1 31,400

※1 83,304

 

その他

※1 54,408

※1 52,153

 

営業外収益合計

85,809

135,458

営業外費用

 

 

 

支払利息

37,363

33,696

 

為替差損

24,830

86,424

 

その他

※1 37,199

※1 39,509

 

営業外費用合計

99,392

159,630

経常利益

57,772

166,223

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

280,517

-

 

有価証券売却益

3,677

48,110

 

特別利益合計

284,195

48,110

特別損失

 

 

 

固定資産廃棄損

98,277

21,065

 

特別損失合計

98,277

21,065

税引前当期純利益

243,689

193,267

法人税、住民税及び事業税

43,301

54,603

法人税等調整額

21

16,319

法人税等合計

43,279

38,283

当期純利益

200,410

154,984

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年1月1日

至 平成27年12月31日)

当事業年度

(自 平成28年1月1日

至 平成28年12月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

 

2,626,048

49.7

 

2,481,411

48.6

Ⅱ 外注加工費

 

 

518,618

9.8

 

542,846

10.7

Ⅲ 労務費

 

 

1,002,835

19.0

 

995,611

19.5

Ⅳ 経費

 

 

 

 

 

 

 

 1 減価償却費

 

340,814

 

 

298,227

 

 

 2 その他

 

797,031

1,137,846

21.5

784,500

1,082,728

21.2

   当期総製造費用

 

 

5,285,348

100.0

 

5,102,598

100.0

   仕掛品期首たな卸高

 

 

547,042

 

 

544,014

 

   他勘定振替高

※1

 

29,311

 

 

30,277

 

   仕掛品期末たな卸高

 

 

544,014

 

 

375,330

 

   当期製品製造原価

 

 

5,259,064

 

 

5,241,005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(脚注)

 

前事業年度

(自 平成27年1月1日

至 平成27年12月31日)

当事業年度

(自 平成28年1月1日

至 平成28年12月31日)

※1 他勘定振替高の内訳

製造経費への振替

 21,114千円

研究開発費への振替

7,088

その他

1,108

 

※1 他勘定振替高の内訳

製造経費への振替

 23,089千円

研究開発費への振替

6,431

その他

755

 

 2 原価計算の方法

標準原価にもとづく総合原価計算を行い、期末に実際原価との差額について調整を実施し、期末評価額を実際原価に修正しております。

 2 原価計算の方法

標準原価にもとづく総合原価計算を行い、期末に実際原価との差額について調整を実施し、期末評価額を実際原価に修正しております。