② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当事業年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

売上高

※1 8,215,192

※1 8,412,418

売上原価

※1 6,298,329

※1 6,435,524

売上総利益

1,916,862

1,976,893

販売費及び一般管理費

※2 1,726,467

※2 1,769,555

営業利益

190,395

207,338

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

※1 83,304

31,691

 

為替差益

13,477

 

その他

※1 52,153

※1 72,766

 

営業外収益合計

135,458

117,935

営業外費用

 

 

 

支払利息

33,696

27,344

 

為替差損

86,424

 

その他

※1 39,509

※1 23,391

 

営業外費用合計

159,630

50,736

経常利益

166,223

274,537

特別利益

 

 

 

有価証券売却益

48,110

 

特別利益合計

48,110

特別損失

 

 

 

固定資産廃棄損

21,065

39,686

 

特別損失合計

21,065

39,686

税引前当期純利益

193,267

234,850

法人税、住民税及び事業税

54,603

79,380

法人税等調整額

16,319

9,352

法人税等合計

38,283

70,027

当期純利益

154,984

164,823

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年1月1日

至 平成28年12月31日)

当事業年度

(自 平成29年1月1日

至 平成29年12月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

 

2,481,411

48.6

 

2,757,054

49.4

Ⅱ 外注加工費

 

 

542,846

10.7

 

529,902

9.5

Ⅲ 労務費

 

 

995,611

19.5

 

1,048,166

18.8

Ⅳ 経費

 

 

 

 

 

 

 

 1 減価償却費

 

298,227

 

 

353,392

 

 

 2 その他

 

784,500

1,082,728

21.2

893,797

1,247,189

22.3

   当期総製造費用

 

 

5,102,598

100.0

 

5,582,312

100.0

   仕掛品期首たな卸高

 

 

544,014

 

 

375,330

 

   他勘定振替高

※1

 

30,277

 

 

33,448

 

   仕掛品期末たな卸高

 

 

375,330

 

 

477,342

 

   当期製品製造原価

 

 

5,241,005

 

 

5,446,852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(脚注)

 

前事業年度

(自 平成28年1月1日

至 平成28年12月31日)

当事業年度

(自 平成29年1月1日

至 平成29年12月31日)

※1 他勘定振替高の内訳

製造経費への振替

 23,089千円

研究開発費への振替

6,431

その他

755

 

※1 他勘定振替高の内訳

製造経費への振替

 22,709千円

研究開発費への振替

8,965

その他

1,774

 

 2 原価計算の方法

標準原価にもとづく総合原価計算を行い、期末に実際原価との差額について調整を実施し、期末評価額を実際原価に修正しております。

 2 原価計算の方法

標準原価にもとづく総合原価計算を行い、期末に実際原価との差額について調整を実施し、期末評価額を実際原価に修正しております。