② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

当事業年度

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年12月31日)

売上高

※1 8,412,418

※1 8,981,403

売上原価

※1 6,435,524

※1 6,558,701

売上総利益

1,976,893

2,422,701

販売費及び一般管理費

※2 1,769,555

※2 1,905,551

営業利益

207,338

517,150

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

31,691

61,098

 

為替差益

13,477

 

保険返戻金

10,856

 

その他

※1 72,766

※1 64,718

 

営業外収益合計

117,935

136,673

営業外費用

 

 

 

支払利息

27,344

22,836

 

為替差損

31,576

 

その他

※1 23,391

※1 22,328

 

営業外費用合計

50,736

76,741

経常利益

274,537

577,082

特別損失

 

 

 

固定資産廃棄損

39,686

14,691

 

特別損失合計

39,686

14,691

税引前当期純利益

234,850

562,391

法人税、住民税及び事業税

79,380

177,889

法人税等調整額

9,352

28,980

法人税等合計

70,027

148,908

当期純利益

164,823

413,483

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年1月1日

至 平成29年12月31日)

当事業年度

(自 平成30年1月1日

至 平成30年12月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

 

2,757,054

49.4

 

 2,792,712

 48.8

Ⅱ 外注加工費

 

 

529,902

9.5

 

 489,619

 8.6

Ⅲ 労務費

 

 

1,048,166

18.8

 

 1,095,323

 19.1

Ⅳ 経費

 

 

 

 

 

 

 

 1 減価償却費

 

353,392

 

 

 331,525

 

 

 2 その他

 

893,797

1,247,189

22.3

 1,011,619

 1,343,145

 23.5

   当期総製造費用

 

 

5,582,312

100.0

 

 5,720,800

100.0

   仕掛品期首たな卸高

 

 

375,330

 

 

 477,342

 

   他勘定振替高

※1

 

33,448

 

 

 32,079

 

   仕掛品期末たな卸高

 

 

477,342

 

 

 470,520

 

   当期製品製造原価

 

 

5,446,852

 

 

 5,695,543

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(脚注)

 

前事業年度

(自 平成29年1月1日

至 平成29年12月31日)

当事業年度

(自 平成30年1月1日

至 平成30年12月31日)

※1 他勘定振替高の内訳

製造経費への振替

 22,709千円

研究開発費への振替

8,965

その他

1,774

 

※1 他勘定振替高の内訳

製造経費への振替

 23,731千円

研究開発費への振替

5,357

その他

2,990

 

 2 原価計算の方法

標準原価にもとづく総合原価計算を行い、期末に実際原価との差額について調整を実施し、期末評価額を実際原価に修正しております。

 2 原価計算の方法

標準原価にもとづく総合原価計算を行い、期末に実際原価との差額について調整を実施し、期末評価額を実際原価に修正しております。