2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年3月31日)
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当事業年度 (2025年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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103,363
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158,518
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受取手形
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3,704
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4,760
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売掛金
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8,699
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9,348
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電子記録債権
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1,426
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5,509
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有価証券
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74,999
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59,985
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商品及び製品
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385
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2,417
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仕掛品
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705
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133
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原材料及び貯蔵品
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10,475
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10,424
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前渡金
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213
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264
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前払費用
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1,285
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1,548
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有償支給未収入金
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5,578
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12,214
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|
その他
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226
|
220
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貸倒引当金
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△15
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△15
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流動資産合計
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211,047
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265,330
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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4,515
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4,950
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構築物
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57
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53
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機械及び装置
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576
|
576
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運搬具
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16
|
10
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工具、器具及び備品
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2,592
|
3,064
|
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土地
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16,573
|
16,461
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建設仮勘定
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162
|
105
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有形固定資産合計
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24,493
|
25,224
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
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132
|
277
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電話加入権
|
33
|
33
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|
無形固定資産合計
|
165
|
310
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
6,408
|
5,157
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関係会社株式
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2,972
|
2,972
|
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|
出資金
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12
|
273
|
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長期貸付金
|
50
|
24
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|
破産更生債権等
|
51
|
22
|
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|
長期前払費用
|
31
|
16
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繰延税金資産
|
4,510
|
5,867
|
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|
|
その他
|
942
|
946
|
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貸倒引当金
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△48
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△22
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|
投資その他の資産合計
|
14,931
|
15,257
|
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|
固定資産合計
|
39,591
|
40,793
|
|
資産合計
|
250,639
|
306,123
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年3月31日)
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当事業年度 (2025年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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買掛金
|
7,631
|
14,196
|
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未払金
|
5,709
|
6,642
|
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|
未払費用
|
269
|
259
|
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|
未払法人税等
|
4,543
|
14,051
|
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|
契約負債
|
3
|
5
|
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|
預り金
|
1,112
|
363
|
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|
前受収益
|
69
|
72
|
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賞与引当金
|
759
|
781
|
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株主優待引当金
|
162
|
154
|
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|
その他
|
-
|
63
|
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流動負債合計
|
20,260
|
36,590
|
|
固定負債
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株式給付引当金
|
478
|
916
|
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退職給付引当金
|
4,762
|
4,807
|
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|
資産除去債務
|
76
|
76
|
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|
長期預り保証金
|
1,125
|
1,132
|
|
|
その他
|
2,283
|
2,364
|
|
|
固定負債合計
|
8,727
|
9,297
|
|
負債合計
|
28,987
|
45,887
|
純資産の部
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株主資本
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|
資本金
|
14,840
|
14,840
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資本剰余金
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資本準備金
|
23,750
|
23,750
|
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|
資本剰余金合計
|
23,750
|
23,750
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
2,555
|
2,555
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
201,501
|
201,501
|
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|
繰越利益剰余金
|
22,733
|
61,849
|
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|
利益剰余金合計
|
226,791
|
265,906
|
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自己株式
|
△48,686
|
△48,375
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株主資本合計
|
216,694
|
256,120
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
3,240
|
2,524
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評価・換算差額等合計
|
3,240
|
2,524
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新株予約権
|
1,716
|
1,590
|
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純資産合計
|
221,651
|
260,235
|
負債純資産合計
|
250,639
|
306,123
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