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| (単位:千円) |
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| 前事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | 当事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 |
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| 当期製品製造原価 | ||||||||||
| 製品売上原価 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
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| 役員報酬 | ||||||||||
| 給料及び手当 | ||||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 退職給付費用 | ||||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | ||||||||||
| 法定福利費 | ||||||||||
| 広告宣伝費 | ||||||||||
| 旅費及び交通費 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 開発関連費 | ||||||||||
| 業務委託費 | ||||||||||
| 販売促進費 | ||||||||||
| 製品保証費 | ||||||||||
| 製品保証引当金繰入額 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 仕入割引 | ||||||||||
| 為替差益 | ||||||||||
| 設備賃貸料 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
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| 支払利息 | ||||||||||
| 支払補償費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
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| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
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| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
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| 前事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | 当事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) | ||
区分 | 注記 | 金額(千円) | 構成比 | 金額(千円) | 構成比 |
Ⅰ 材料費 |
| 2,856,473 | 75.3 | 2,878,445 | 70.5 |
Ⅱ 労務費 |
| 476,688 | 12.6 | 504,117 | 12.4 |
Ⅲ 経費 | ※1 | 457,644 | 12.1 | 699,751 | 17.1 |
当期総製造費用 |
| 3,790,806 | 100.0 | 4,082,314 | 100.0 |
期首仕掛品たな卸高 |
| 378,706 |
| 369,212 |
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合計 |
| 4,169,513 |
| 4,451,526 |
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期末仕掛品たな卸高 |
| 369,212 |
| 432,897 |
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他勘定振替高 | ※2 | 154,650 |
| 188,328 |
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受注損失引当金繰入額 |
| ― |
| 38,750 |
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当期製品製造原価 |
| 3,645,650 |
| 3,869,051 |
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
外注加工費 | 220,712 | 405,284 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
販売費及び一般管理費 | 154,650 | 188,328 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算であり、期中は予定原価を用い、原価差額は期末において仕掛品、売上原価等に配賦しております。