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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) |
当事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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当期製品製造原価 |
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製品売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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役員報酬 |
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給料及び手当 |
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役員賞与引当金繰入額 |
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退職給付費用 |
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役員退職慰労引当金繰入額 |
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法定福利費 |
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広告宣伝費 |
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旅費及び交通費 |
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減価償却費 |
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開発関連費 |
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業務委託費 |
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販売促進費 |
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製品保証費 |
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製品保証引当金繰入額 |
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その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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仕入割引 |
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為替差益 |
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受取手数料 |
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設備賃貸料 |
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助成金収入 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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為替差損 |
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支払補償費 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) |
当事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 材料費 |
|
2,878,445 |
70.5 |
2,735,700 |
69.1 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
504,117 |
12.4 |
519,674 |
13.1 |
|
Ⅲ 経費 |
※1 |
699,751 |
17.1 |
703,813 |
17.8 |
|
当期総製造費用 |
|
4,082,314 |
100.0 |
3,959,188 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
369,212 |
|
432,897 |
|
|
合計 |
|
4,451,526 |
|
4,392,085 |
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|
期末仕掛品たな卸高 |
|
432,897 |
|
604,773 |
|
|
他勘定振替高 |
※2 |
188,328 |
|
198,495 |
|
|
受注損失引当金繰入額 |
|
38,750 |
|
558 |
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当期製品製造原価 |
|
3,869,051 |
|
3,589,374 |
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
外注加工費 |
405,284 |
388,184 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
販売費及び一般管理費 |
188,328 |
198,495 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算であり、期中は予定原価を用い、原価差額は期末において仕掛品、売上原価等に配賦しております。