②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年8月1日

 至 平成27年7月31日)

当事業年度

(自 平成27年8月1日

 至 平成28年7月31日)

売上高

5,411,398

5,044,673

売上原価

 

 

 

当期製品製造原価

3,869,051

3,589,374

 

製品売上原価

※1,※2 3,869,051

※1,※2 3,589,374

売上総利益

1,542,347

1,455,298

販売費及び一般管理費

 

 

 

役員報酬

72,345

77,190

 

給料及び手当

363,917

392,088

 

役員賞与引当金繰入額

16,950

17,500

 

退職給付費用

17,306

18,026

 

役員退職慰労引当金繰入額

8,000

12,250

 

法定福利費

62,092

68,833

 

広告宣伝費

13,116

28,577

 

旅費及び交通費

100,974

106,264

 

減価償却費

18,410

25,490

 

開発関連費

226,766

56,744

 

業務委託費

82,417

80,135

 

販売促進費

35,932

39,131

 

製品保証費

32,561

33,516

 

製品保証引当金繰入額

11,947

14,044

 

その他

165,580

153,623

 

販売費及び一般管理費合計

※3 1,228,319

※3 1,123,416

営業利益

314,027

331,882

営業外収益

 

 

 

受取利息

618

562

 

受取配当金

1,473

1,473

 

仕入割引

1,298

1,001

 

為替差益

1,096

-

 

受取手数料

697

658

 

設備賃貸料

2,400

-

 

助成金収入

471

1,253

 

その他

1,329

1,350

 

営業外収益合計

9,385

6,300

営業外費用

 

 

 

支払利息

2,228

2,460

 

為替差損

-

2,520

 

支払補償費

1,254

770

 

その他

77

0

 

営業外費用合計

3,559

5,751

経常利益

319,853

332,432

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※4 64

-

 

特別利益合計

64

-

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※5 245

※5 0

 

特別損失合計

245

0

税引前当期純利益

319,672

332,432

法人税、住民税及び事業税

131,153

55,556

法人税等調整額

35,924

44,705

法人税等合計

95,228

100,261

当期純利益

224,443

232,170

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成26年8月1日

至  平成27年7月31日)

当事業年度

(自  平成27年8月1日

至  平成28年7月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

2,878,445

70.5

2,735,700

69.1

Ⅱ  労務費

 

504,117

12.4

519,674

13.1

Ⅲ  経費

※1

699,751

17.1

703,813

17.8

    当期総製造費用

 

4,082,314

100.0

3,959,188

100.0

    期首仕掛品たな卸高

 

369,212

 

432,897

 

合計

 

4,451,526

 

4,392,085

 

    期末仕掛品たな卸高

 

432,897

 

604,773

 

    他勘定振替高

※2

188,328

 

198,495

 

    受注損失引当金繰入額

 

38,750

 

558

 

    当期製品製造原価

 

3,869,051

 

3,589,374

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)  ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注加工費

405,284

388,184

 

 

※2  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

販売費及び一般管理費

188,328

198,495

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、個別原価計算であり、期中は予定原価を用い、原価差額は期末において仕掛品、売上原価等に配賦しております。