② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

743,402

835,377

売上原価

 

 

 

製品期首たな卸高

16,168

17,734

 

当期製品製造原価

449,214

545,686

 

合計

465,383

563,421

 

他勘定振替高

※1 335

※1 235

 

製品期末たな卸高

17,734

15,747

 

製品売上原価

※2 447,312

※2 547,437

売上総利益

296,089

287,939

販売費及び一般管理費

 

 

 

役員報酬

40,635

39,945

 

給料及び手当

64,675

63,287

 

法定福利費

15,776

15,555

 

賞与引当金繰入額

3,563

4,628

 

地代家賃

869

605

 

減価償却費

3,194

3,166

 

旅費及び交通費

11,740

10,582

 

運賃

14,764

15,679

 

支払手数料

29,474

34,633

 

研究開発費

※3 41,721

※3 32,678

 

その他

44,397

42,439

 

販売費及び一般管理費合計

270,812

263,202

営業利益

25,277

24,736

営業外収益

 

 

 

受取利息

927

931

 

売電収入

2,017

1,885

 

助成金収入

-

381

 

その他

125

315

 

営業外収益合計

3,070

3,512

営業外費用

 

 

 

売電原価

1,279

1,132

 

その他

5

5

 

営業外費用合計

1,285

1,138

経常利益

27,062

27,110

特別利益

 

 

 

役員退職慰労引当金戻入額

19,320

-

 

特別利益合計

19,320

-

税引前当期純利益

46,382

27,110

法人税、住民税及び事業税

5,222

6,202

当期純利益

41,160

20,907

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  2017年4月1日

至  2018年3月31日)

当事業年度

(自  2018年4月1日

至  2019年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

211,780

45.8

236,836

43.9

Ⅱ  労務費

 

131,540

28.4

162,267

30.0

Ⅲ  経費

(注)1

119,325

25.8

140,801

26.1

    当期総製造費用

 

462,645

100.0

539,906

100.0

    仕掛品期首たな卸高

 

33,047

 

46,478

 

      合計

 

495,693

 

586,385

 

    仕掛品期末たな卸高

 

46,478

 

40,699

 

    当期製品製造原価

 

449,214

 

545,686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 1.主な内訳は次のとおりであります。

 

 

項目

前事業年度

(自 2017年4月1日

至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

至 2019年3月31日)

外注加工費(千円)

53,153

69,564

減価償却費(千円)

8,984

9,789

 

 

 

 (原価計算の方法)

総合原価計算による実際原価計算であります。
 原価差額は、売上原価およびたな卸資産に配賦しております。