②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年2月1日

 至 平成29年1月31日)

当事業年度

(自 平成29年2月1日

 至 平成30年1月31日)

売上高

5,469,985

6,445,728

売上原価

 

 

 

製品期首たな卸高

8,840

12,174

 

当期製品製造原価

3,299,943

3,574,147

 

合計

3,308,784

3,586,321

 

製品期末たな卸高

12,174

27,637

 

売上原価合計

※1 3,296,609

※1 3,558,683

売上総利益

2,173,375

2,887,045

販売費及び一般管理費

※2,※3 1,196,387

※2,※3 1,288,842

営業利益

976,987

1,598,202

営業外収益

 

 

 

受取利息

73

39

 

受取配当金

340

306

 

受取ロイヤリティー

-

35,961

 

為替差益

3,621

-

 

その他

7,690

7,565

 

営業外収益合計

11,724

43,872

営業外費用

 

 

 

支払利息

12,574

11,096

 

固定資産除却損

646

3,739

 

為替差損

-

4,439

 

その他

-

0

 

営業外費用合計

13,220

19,276

経常利益

975,492

1,622,799

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

※4 142,858

-

 

補助金収入

-

38,520

 

特別利益合計

142,858

38,520

特別損失

 

 

 

固定資産圧縮損

-

36,985

 

特別損失合計

-

36,985

税引前当期純利益

1,118,350

1,624,333

法人税、住民税及び事業税

319,173

490,447

法人税等調整額

31,871

11,771

法人税等合計

351,045

478,675

当期純利益

767,305

1,145,658

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年2月1日

至 平成29年1月31日)

当事業年度

(自 平成29年2月1日

至 平成30年1月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

1,849,329

53.3

1,779,398

47.9

Ⅱ 労務費

 

747,428

21.5

934,726

25.1

Ⅲ 製造経費

※1

874,792

25.2

1,004,693

27.0

当期総製造費用

 

3,471,550

100.0

3,718,818

100.0

仕掛品期首たな卸高

 

269,566

 

260,869

 

 合計

 

3,741,117

 

3,979,687

 

仕掛品期末たな卸高

 

260,869

 

334,404

 

他勘定振替高

※2

363,641

 

302,414

 

差引

 

3,116,606

 

3,342,868

 

他勘定受入高

※3

183,336

 

231,278

 

当期製品製造原価

 

3,299,943

 

3,574,147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

減価償却費

330,300

365,618

 

 

※2 他勘定振替高の内容は、研究開発費等への振替によるものであります。

※3 他勘定受入高の内容は、貯蔵容器等の受入によるものであります。

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。