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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) |
当事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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製品期首たな卸高 |
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当期製品製造原価 |
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合計 |
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製品期末たな卸高 |
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売上原価合計 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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受取ロイヤリティー |
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為替差益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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固定資産除却損 |
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為替差損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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投資有価証券売却益 |
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補助金収入 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産圧縮損 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) |
当事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
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Ⅰ 材料費 |
|
1,849,329 |
53.3 |
1,779,398 |
47.9 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
747,428 |
21.5 |
934,726 |
25.1 |
|
Ⅲ 製造経費 |
※1 |
874,792 |
25.2 |
1,004,693 |
27.0 |
|
当期総製造費用 |
|
3,471,550 |
100.0 |
3,718,818 |
100.0 |
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仕掛品期首たな卸高 |
|
269,566 |
|
260,869 |
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合計 |
|
3,741,117 |
|
3,979,687 |
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|
仕掛品期末たな卸高 |
|
260,869 |
|
334,404 |
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|
他勘定振替高 |
※2 |
363,641 |
|
302,414 |
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|
差引 |
|
3,116,606 |
|
3,342,868 |
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|
他勘定受入高 |
※3 |
183,336 |
|
231,278 |
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当期製品製造原価 |
|
3,299,943 |
|
3,574,147 |
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
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減価償却費 |
330,300 |
365,618 |
※2 他勘定振替高の内容は、研究開発費等への振替によるものであります。
※3 他勘定受入高の内容は、貯蔵容器等の受入によるものであります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。