(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1  報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、自動車用部品の製造・販売を主な事業としている専門メーカーであり、国内においては当社及び株式会社三ツ知春日井が、海外においては米国、タイ、中国の各現地法人がそれぞれ製造・販売しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について、各地域毎に事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「米国」、「タイ」、「中国」の4つを報告セグメントとしております。

 

2  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

 

3  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自  平成27年7月1日  至  平成28年6月30日)

(単位:千円)

 

日本

米国

タイ

中国

売上高

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

9,541,127

1,224,067

2,087,973

527,771

13,380,939

セグメント間の内部

売上高又は振替高

1,115,763

16,798

155,313

2,048

1,289,924

10,656,891

1,240,865

2,243,287

529,819

14,670,863

セグメント利益

287,403

73,891

197,332

30,714

589,342

セグメント資産

12,312,409

1,368,362

2,444,359

535,378

16,660,509

その他の項目

 

 

 

 

 

減価償却費

219,899

65,575

139,895

22,460

447,830

のれんの償却額

87,157

87,157

有形固定資産及び

無形固定資産の増加額

1,344,647

219,546

148,235

10,548

1,722,978

 

 

 

当連結会計年度(自  平成28年7月1日  至  平成29年6月30日)

(単位:千円)

 

日本

米国

タイ

中国

売上高

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

10,117,448

1,212,556

1,707,574

402,674

13,440,253

セグメント間の内部

売上高又は振替高

1,173,977

17,879

179,119

349

1,371,325

11,291,426

1,230,435

1,886,693

403,023

14,811,579

セグメント利益又はセグメント損失(△)

403,400

65,249

115,477

6,627

577,500

セグメント資産

13,190,903

1,318,713

2,278,281

488,957

17,276,855

その他の項目

 

 

 

 

 

減価償却費

322,963

72,268

123,408

18,563

537,204

のれんの償却額

87,157

87,157

有形固定資産及び

無形固定資産の増加額

827,624

7,979

89,688

3,867

929,160

 

 

4  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高

前連結会計年度

当連結会計年度

報告セグメント計

14,670,863

14,811,579

セグメント間取引消去

△1,289,924

△1,371,325

連結財務諸表の売上高

13,380,939

13,440,253

 

 

(単位:千円)

利益

前連結会計年度

当連結会計年度

報告セグメント計

589,342

577,500

セグメント間取引消去

23,159

26,762

連結財務諸表の営業利益

612,501

604,262

 

 

(単位:千円)

資産

前連結会計年度

当連結会計年度

報告セグメント計

16,660,509

17,276,855

セグメント間取引消去

△1,835,544

△1,882,251

連結財務諸表の資産合計

14,824,965

15,394,604

 

 

(単位:千円)

その他の項目

報告セグメント計

調整額

連結財務諸表

計上額

前連結

会計年度

当連結

会計年度

前連結

会計年度

当連結

会計年度

前連結

会計年度

当連結

会計年度

減価償却費

447,830

537,204

△4,396

△2,299

443,434

534,904

のれんの償却額

87,157

87,157

87,157

87,157

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,722,978

929,160

△562

△4,147

1,722,415

925,012

 

 

 

5 報告セグメントの変更等に関する事項

 (受取ロイヤリティーの表示方法の変更)

従来、当社が技術供与先である海外連結子会社から受け取る受取ロイヤリティーを個別財務諸表において「営業外収益」に計上しておりましたが、当連結会計年度より「売上高」に含めて計上することに変更いたしました。

この変更は、近年の海外連結子会社での生産・販売活動の拡大に伴い、当社の技術支援等の対価である受取ロイヤリティーが増加したこと、及び当連結会計年度において海外子会社の工場拡張が完了し生産能力が増強されたこと等を機に、今後も継続して受取ロイヤリティーの増加が見込まれると判断したことから、当社の営業活動の成果をより適切に表示するために行うものであります。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の表示の組替えを行っております。

また、この変更に伴い、従来の方法に比べ、日本セグメントにおける前連結会計年度のセグメント間の内部売上高又は振替高、及びセグメント利益がそれぞれ109,427千円増加しております。一方、セグメント間取引消去の利益が109,427千円減少しております。
 

【関連情報】

前連結会計年度(自  平成27年7月1日  至  平成28年6月30日)

1  製品及びサービスごとの情報

(単位:千円)

 

自動車用部品

非自動車
用部品

合計

シート用
部品

ウインドウ
レギュレー
ター用部品

ロック用
部品

エンジン
用部品

足回り
用部品

その他

小計

外部顧客への売上高

5,623,349

1,262,019

665,838

1,895,736

1,526,707

1,334,005

12,307,658

1,073,281

13,380,939

 

 

2  地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位:千円)

日本

タイ

その他

合計

9,361,702

2,045,111

1,974,125

13,380,939

 

 

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位:千円)

日本

米国

タイ

その他

合計

3,515,107

676,524

837,538

99,518

5,128,688

 

 

3  主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

顧客の名称又は氏名

売上高

関連するセグメント名

シロキ工業株式会社

2,609,417

日本

 

 

 

当連結会計年度(自  平成28年7月1日  至  平成29年6月30日)

1  製品及びサービスごとの情報

(単位:千円)

 

自動車用部品

非自動車
用部品

合計

シート用
部品

ウインドウ
レギュレー
ター用部品

ロック用
部品

エンジン
用部品

足回り
用部品

その他

小計

外部顧客への売上高

5,907,728

1,181,200

812,451

1,832,513

1,395,978

1,450,939

12,580,812

859,440

13,440,253

 

 

2  地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位:千円)

日本

タイ

その他

合計

10,035,707

1,669,233

1,735,312

13,440,253

 

 

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位:千円)

日本

米国

タイ

その他

合計

3,906,090

602,618

816,982

78,260

5,403,952

 

 

3  主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

顧客の名称又は氏名

売上高

関連するセグメント名

シロキ工業株式会社

2,708,794

日本

 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自  平成27年7月1日  至  平成28年6月30日)

(単位:千円)

 

報告セグメント

全社・消去

合計

日本

米国

タイ

中国

減損損失

462,709

462,709

462,709

 

 

当連結会計年度(自  平成28年7月1日  至  平成29年6月30日)

該当事項はありません。

 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自  平成27年7月1日  至  平成28年6月30日)

(単位:千円)

 

報告セグメント

全社・消去

合計

日本

米国

タイ

中国

当期償却額

87,157

87,157

87,157

当期末残高

217,894

217,894

217,894

 

 

当連結会計年度(自  平成28年7月1日  至  平成29年6月30日)

(単位:千円)

 

報告セグメント

全社・消去

合計

日本

米国

タイ

中国

当期償却額

87,157

87,157

87,157

当期末残高

130,736

130,736

130,736

 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

 関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等

前連結会計年度(自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日)

種類

会社等の名称
又は氏名

所在地

資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者
との関係

取引の内容

取引金額
(千円)

科目

期末残高
(千円)

役員

堤 泰久

当社取締役

(監査等委員)

シロキ工業

株式会社

取締役

 

(被所有)
直接7.9

自動車用部品製品・商品・型の販売
(注)1、2

2,492,245

売掛金

309,434

原材料の購入及び
自動車用部品の加工
(注)1

298,836

買掛金

63,494

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1.取引条件については、市場価格等を勘案して、価格交渉の上で決定しております。

2.売掛金期末残高については、上記のほか、信託会社に債権譲渡した金額が78,900千円、電子記録債権276,280千円あります。

3.堤泰久氏は平成28年6月14日をもってシロキ工業株式会社の代表取締役専務を退任しております。このため、取引金額は代表取締役専務退任までの取引について記載しており、期末残高及び議決権等の被所有割合は代表取締役専務退任時の金額または割合を記載しております。

4.取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 

当連結会計年度(自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)

 該当事項はありません。

 

 

(1株当たり情報)

 

前連結会計年度

(自  平成27年7月1日

  至  平成28年6月30日)

当連結会計年度

(自  平成28年7月1日

  至  平成29年6月30日)

1株当たり純資産額

2,803.92円

2,995.17円

1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)

△9.84円

203.99円

 

(注) 1  潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2  1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前連結会計年度

(自  平成27年7月1日

  至  平成28年6月30日)

当連結会計年度

(自  平成28年7月1日

  至  平成29年6月30日)

親会社株主に帰属する当期純利益(千円)又は親会社株主に帰属する当期純損失(千円)(△)

△24,916

516,448

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(千円)又は親会社株主に帰属する
当期純損失(千円)(△)

△24,916

516,448

普通株式の期中平均株式数(株)

2,531,827

2,531,699

 

 

 

(重要な後発事象)

(多額な資金の借入について)

当社グループは、平成29年7月31日開催の取締役会の決議に基づき、以下のとおり借入を実行いたしました。

借入先

株式会社三菱東京UFJ銀行及び株式会社三井住友銀行

借入金額

800,000千円

利率

固定金利

借入日

平成29年7月31日~平成29年8月31日

返済期日

平成36年7月31日~平成36年8月30日

資金使途

借入金返済資金及び設備投資資金

 

 

(重要な資産の譲渡)

1.譲渡の理由

譲渡対象の固定資産につきましては、当社が本社社屋として利用しておりました。現在は遊休資産となっており、経営資源の有効活用を図るため、譲渡することといたしました。

 

2.譲渡資産の概要

資産の名称

当社旧本社社屋、倉庫

所在地

名古屋市守山区藪田町

面積

土地4,382.72㎡、建物3,791.39㎡

譲渡価額

824,700千円

現況

土地・建物(遊休資産)

 

 

3.譲渡先の内容

譲渡先につきましては、国内法人2社でありますが、譲渡先の意向により、開示を控えさせていただきます。なお、譲渡先と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係等はありません。

 

4.譲渡の日程

契約締結日 平成29年9月15日

所有権移転 平成29年10月31日(予定)

 

5.当該事象の連結損益に与える影響額

当該固定資産の譲渡に伴い、翌連結会計年度において、固定資産売却益238,682千円を特別利益として計上する予定です。