2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2018年6月30日)
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当事業年度 (2019年6月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,020,354
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1,756,677
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受取手形
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245,331
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264,666
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電子記録債権
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926,774
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920,497
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売掛金
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1,824,666
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1,840,756
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商品及び製品
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221,903
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264,462
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仕掛品
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150,703
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164,515
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原材料及び貯蔵品
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139,423
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142,361
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前払費用
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18,466
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16,068
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1年内回収予定の関係会社長期貸付金
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29,579
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771,270
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その他
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473,099
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429,092
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流動資産合計
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6,050,302
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6,570,369
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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13,395
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26,625
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構築物
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1,713
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6,804
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機械及び装置
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52,527
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50,034
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車両運搬具
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2,867
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11,719
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工具、器具及び備品
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99,896
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69,000
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土地
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30,307
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31,323
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建設仮勘定
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3,560
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6,677
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有形固定資産合計
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204,267
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202,184
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無形固定資産
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ソフトウエア
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88,629
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87,037
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|
その他
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36,860
|
10,515
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無形固定資産合計
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125,490
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97,553
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投資その他の資産
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投資有価証券
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206,213
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165,725
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関係会社株式
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2,912,368
|
2,535,493
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出資金
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60
|
10
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関係会社出資金
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534,566
|
534,566
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関係会社長期貸付金
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771,323
|
-
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長期前払費用
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2,529
|
2,463
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繰延税金資産
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40,452
|
41,187
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前払年金費用
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33,308
|
-
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|
その他
|
265,465
|
247,153
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貸倒引当金
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△13,870
|
△220
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投資その他の資産合計
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4,752,417
|
3,526,378
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固定資産合計
|
5,082,175
|
3,826,116
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|
資産合計
|
11,132,477
|
10,396,485
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(単位:千円)
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前事業年度 (2018年6月30日)
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当事業年度 (2019年6月30日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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127,591
|
196,730
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電子記録債務
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817,171
|
696,845
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買掛金
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1,212,858
|
1,150,121
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1年内償還予定の社債
|
257,280
|
209,280
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1年内返済予定の長期借入金
|
445,296
|
462,546
|
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未払金
|
70,708
|
59,999
|
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|
未払費用
|
52,762
|
52,538
|
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未払法人税等
|
3,227
|
20,820
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預り金
|
17,275
|
18,063
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役員賞与引当金
|
17,715
|
13,985
|
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|
その他
|
1,260
|
1,176
|
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流動負債合計
|
3,023,146
|
2,882,106
|
|
固定負債
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社債
|
1,001,800
|
792,520
|
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長期借入金
|
1,814,160
|
1,741,114
|
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退職給付引当金
|
-
|
3,970
|
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役員退職慰労引当金
|
47,182
|
44,425
|
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|
資産除去債務
|
2,391
|
2,396
|
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|
その他
|
1,600
|
1,600
|
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|
固定負債合計
|
2,867,133
|
2,586,026
|
|
負債合計
|
5,890,280
|
5,468,132
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
405,900
|
405,900
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資本剰余金
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資本準備金
|
602,927
|
602,927
|
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その他資本剰余金
|
1,502
|
1,502
|
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|
資本剰余金合計
|
604,430
|
604,430
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
12,500
|
12,500
|
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|
その他利益剰余金
|
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別途積立金
|
3,151,000
|
3,151,000
|
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繰越利益剰余金
|
1,169,504
|
888,740
|
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利益剰余金合計
|
4,333,004
|
4,052,240
|
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自己株式
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△133,791
|
△133,924
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株主資本合計
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5,209,543
|
4,928,646
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
32,654
|
△293
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評価・換算差額等合計
|
32,654
|
△293
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純資産合計
|
5,242,197
|
4,928,352
|
負債純資産合計
|
11,132,477
|
10,396,485
|