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| (単位:千円) |
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| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 |
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| 製品期首たな卸高 | ||||||||||
| 当期製品製造原価 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 製品期末たな卸高 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 不動産賃貸料 | ||||||||||
| 為替差益 | ||||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 補助金収入 | ||||||||||
| 業務受託手数料 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
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| 支払利息 | ||||||||||
| 社債利息 | ||||||||||
| 債権売却損 | ||||||||||
| 不動産賃貸費用 | ||||||||||
| 社債発行費 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
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| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
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| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 関係会社出資金評価損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
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| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||
区分 | 注記 | 金額(千円) | 構成比 | 金額(千円) | 構成比 |
Ⅰ 材料費 |
| 1,880,428 | 82.5 | 1,845,743 | 81.4 |
Ⅱ 労務費 |
| 206,973 | 9.1 | 212,165 | 9.4 |
Ⅲ 経費 | ※1 | 190,931 | 8.4 | 210,534 | 9.3 |
当期総製造費用 |
| 2,278,333 | 100.0 | 2,268,443 | 100.0 |
期首仕掛品たな卸高 |
| 40,421 |
| 26,623 |
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合計 |
| 2,318,754 |
| 2,295,067 |
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期末仕掛品たな卸高 |
| 26,623 |
| 26,717 |
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当期製品製造原価 |
| 2,292,130 |
| 2,268,350 |
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) |
外注費 32,851千円 | 外注費 29,127千円 |
(原価計算の方法) 当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。
なお、原価差額については、期末時において、売上原価とたな卸資産に配布しております。