2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,344
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195
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受取手形
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8,322
|
-
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売掛金
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61,344
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188
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電子記録債権
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16,198
|
-
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商品
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13,790
|
-
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短期貸付金
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819
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16,355
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未収入金
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493
|
15
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未収消費税等
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1,613
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1,377
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未収還付法人税等
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559
|
-
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|
その他
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1,850
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200
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貸倒引当金
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△195
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△16
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流動資産合計
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106,142
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18,316
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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5,459
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6,584
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車両運搬具
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0
|
-
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工具、器具及び備品
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132
|
7
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土地
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7,809
|
7,739
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リース資産
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22
|
20
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建設仮勘定
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705
|
-
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有形固定資産合計
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14,128
|
14,351
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|
無形固定資産
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のれん
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52
|
-
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ソフトウエア
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959
|
9
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その他
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2
|
-
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|
無形固定資産合計
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1,014
|
9
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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15,222
|
14,754
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関係会社株式
|
14,938
|
22,885
|
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|
関係会社出資金
|
723
|
683
|
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長期貸付金
|
20,393
|
7,286
|
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|
差入保証金
|
597
|
289
|
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繰延税金資産
|
299
|
581
|
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|
|
その他
|
722
|
237
|
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貸倒引当金
|
△8,489
|
△7
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|
投資その他の資産合計
|
44,408
|
46,710
|
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|
固定資産合計
|
59,551
|
61,071
|
|
資産合計
|
165,694
|
79,388
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
|
85
|
-
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|
買掛金
|
61,515
|
-
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|
電子記録債務
|
3,269
|
-
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|
短期借入金
|
12,963
|
3,876
|
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
11,000
|
10,000
|
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|
未払金
|
2,932
|
75
|
|
|
未払費用
|
220
|
60
|
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|
未払法人税等
|
-
|
792
|
|
|
前受金
|
1,847
|
-
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|
預り金
|
102
|
90
|
|
|
賞与引当金
|
794
|
77
|
|
|
役員賞与引当金
|
125
|
111
|
|
|
ポイント引当金
|
23
|
-
|
|
|
その他
|
298
|
109
|
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流動負債合計
|
95,176
|
15,193
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
-
|
10,000
|
|
|
長期借入金
|
24,376
|
7,286
|
|
|
役員株式給付引当金
|
166
|
239
|
|
|
退職給付引当金
|
10
|
1
|
|
|
長期預り保証金
|
1,371
|
1,162
|
|
|
その他
|
602
|
496
|
|
|
固定負債合計
|
26,526
|
19,185
|
|
負債合計
|
121,702
|
34,379
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
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|
資本金
|
4,723
|
4,723
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
2,440
|
2,440
|
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|
その他資本剰余金
|
5,967
|
5,967
|
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|
資本剰余金合計
|
8,408
|
8,408
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
669
|
669
|
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|
その他利益剰余金
|
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
2,682
|
3,052
|
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|
固定資産圧縮特別勘定積立金
|
519
|
-
|
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|
別途積立金
|
10,527
|
10,527
|
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繰越利益剰余金
|
13,625
|
14,368
|
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|
利益剰余金合計
|
28,024
|
28,617
|
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自己株式
|
△535
|
△788
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株主資本合計
|
40,620
|
40,961
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
3,484
|
4,047
|
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繰延ヘッジ損益
|
△112
|
-
|
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|
評価・換算差額等合計
|
3,371
|
4,047
|
|
純資産合計
|
43,991
|
45,008
|
負債純資産合計
|
165,694
|
79,388
|