1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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10,886
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10,323
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受取手形及び売掛金
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4,557
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4,861
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商品及び製品
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3,539
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3,015
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仕掛品
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5
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6
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原材料及び貯蔵品
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6
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5
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前払費用
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160
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143
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未収還付法人税等
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24
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-
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その他
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409
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236
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貸倒引当金
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△157
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△156
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流動資産合計
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19,433
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18,436
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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21,777
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21,749
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減価償却累計額
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△14,040
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△14,292
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建物及び構築物(純額)
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7,736
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7,457
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機械装置及び運搬具
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451
|
433
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減価償却累計額
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△399
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△393
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機械装置及び運搬具(純額)
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52
|
40
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工具、器具及び備品
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1,537
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1,372
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減価償却累計額
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△1,371
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△1,223
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工具、器具及び備品(純額)
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165
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148
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土地
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3,166
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3,149
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リース資産
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220
|
230
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減価償却累計額
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△193
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△196
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リース資産(純額)
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26
|
33
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建設仮勘定
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24
|
311
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有形固定資産合計
|
11,171
|
11,141
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無形固定資産
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商標権
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4,320
|
4,208
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ソフトウエア
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136
|
105
|
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リース資産
|
96
|
78
|
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|
電話加入権及び施設利用権
|
40
|
40
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|
その他
|
13
|
9
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|
無形固定資産合計
|
4,607
|
4,441
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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18,526
|
14,355
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長期貸付金
|
2
|
0
|
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|
固定化営業債権
|
9
|
5
|
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|
長期前払費用
|
88
|
113
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|
退職給付に係る資産
|
12
|
8
|
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|
繰延税金資産
|
260
|
257
|
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|
|
その他
|
249
|
230
|
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貸倒引当金
|
△18
|
△14
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|
投資その他の資産合計
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19,131
|
14,956
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|
固定資産合計
|
34,910
|
30,539
|
|
資産合計
|
54,343
|
48,976
|
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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3,146
|
2,932
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短期借入金
|
4,300
|
2,820
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1年内返済予定の長期借入金
|
320
|
-
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リース債務
|
35
|
31
|
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|
未払費用
|
946
|
990
|
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|
未払法人税等
|
550
|
211
|
|
|
その他
|
756
|
532
|
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|
流動負債合計
|
10,055
|
7,518
|
|
固定負債
|
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|
長期未払金
|
86
|
86
|
|
|
リース債務
|
88
|
82
|
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|
繰延税金負債
|
5,019
|
3,982
|
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|
退職給付に係る負債
|
542
|
513
|
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|
資産除去債務
|
73
|
72
|
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|
長期預り金
|
655
|
719
|
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|
固定負債合計
|
6,466
|
5,457
|
|
負債合計
|
16,521
|
12,975
|
純資産の部
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株主資本
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|
資本金
|
3,000
|
3,000
|
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資本剰余金
|
6,168
|
6,168
|
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|
利益剰余金
|
26,234
|
27,239
|
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自己株式
|
△5,235
|
△5,698
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株主資本合計
|
30,167
|
30,709
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
9,318
|
7,008
|
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繰延ヘッジ損益
|
△21
|
0
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為替換算調整勘定
|
△2,008
|
△2,107
|
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退職給付に係る調整累計額
|
△1
|
13
|
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|
その他の包括利益累計額合計
|
7,287
|
4,914
|
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非支配株主持分
|
367
|
376
|
|
純資産合計
|
37,822
|
36,000
|
負債純資産合計
|
54,343
|
48,976
|