1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2022年3月31日)
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当連結会計年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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16,414
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14,365
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受取手形
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562
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432
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売掛金
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2,704
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3,291
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商品及び製品
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1,243
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1,443
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仕掛品
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0
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0
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原材料及び貯蔵品
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5
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6
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前払費用
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44
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65
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未収還付法人税等
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25
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27
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その他
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223
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213
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貸倒引当金
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△2
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△2
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流動資産合計
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21,221
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19,845
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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19,750
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19,656
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減価償却累計額
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△12,981
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△13,157
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建物及び構築物(純額)
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6,769
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6,498
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機械装置及び運搬具
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284
|
312
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減価償却累計額
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△274
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△298
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機械装置及び運搬具(純額)
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10
|
13
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工具、器具及び備品
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1,159
|
1,363
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減価償却累計額
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△1,104
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△1,267
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工具、器具及び備品(純額)
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54
|
96
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土地
|
2,950
|
2,950
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リース資産
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238
|
258
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減価償却累計額
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△220
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△246
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リース資産(純額)
|
18
|
11
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使用権資産
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542
|
1,329
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減価償却累計額
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△350
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△543
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使用権資産(純額)
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191
|
786
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建設仮勘定
|
―
|
5
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|
有形固定資産合計
|
9,995
|
10,362
|
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|
無形固定資産
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商標権
|
4,008
|
4,881
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|
ソフトウエア
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32
|
22
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|
電話加入権及び施設利用権
|
38
|
38
|
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|
|
その他
|
0
|
716
|
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|
無形固定資産合計
|
4,080
|
5,658
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|
投資その他の資産
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|
投資有価証券
|
14,840
|
16,477
|
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|
長期預金
|
―
|
70
|
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|
出資金
|
3
|
3
|
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|
長期貸付金
|
0
|
―
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|
固定化営業債権
|
11
|
11
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|
長期前払費用
|
43
|
75
|
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|
退職給付に係る資産
|
9
|
8
|
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|
繰延税金資産
|
336
|
324
|
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|
長期預け金
|
159
|
179
|
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|
貸倒引当金
|
△18
|
△17
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|
投資その他の資産合計
|
15,386
|
17,132
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|
固定資産合計
|
29,462
|
33,153
|
|
資産合計
|
50,683
|
52,998
|
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2022年3月31日)
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当連結会計年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
|
1,795
|
1,848
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短期借入金
|
2,820
|
2,820
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
―
|
98
|
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|
リース債務
|
218
|
274
|
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|
未払金
|
40
|
144
|
|
|
未払費用
|
634
|
717
|
|
|
未払法人税等
|
121
|
156
|
|
|
資産除去債務
|
13
|
31
|
|
|
その他
|
529
|
603
|
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|
流動負債合計
|
6,173
|
6,694
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
―
|
171
|
|
|
長期未払金
|
86
|
―
|
|
|
リース債務
|
48
|
561
|
|
|
繰延税金負債
|
3,611
|
4,253
|
|
|
退職給付に係る負債
|
279
|
310
|
|
|
長期預り金
|
767
|
810
|
|
|
資産除去債務
|
50
|
45
|
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|
固定負債合計
|
4,844
|
6,153
|
|
負債合計
|
11,017
|
12,847
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
3,000
|
3,000
|
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|
資本剰余金
|
6,106
|
6,106
|
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|
利益剰余金
|
29,609
|
30,747
|
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|
自己株式
|
△5,108
|
△6,958
|
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株主資本合計
|
33,607
|
32,895
|
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その他の包括利益累計額
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
7,393
|
8,384
|
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|
繰延ヘッジ損益
|
11
|
△17
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△1,663
|
△1,443
|
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|
退職給付に係る調整累計額
|
12
|
11
|
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5,754
|
6,935
|
|
非支配株主持分
|
304
|
319
|
|
純資産合計
|
39,666
|
40,150
|
負債純資産合計
|
50,683
|
52,998
|