2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円) |
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前事業年度
(平成29年3月31日) |
当事業年度
(平成30年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
1,861 |
2,623 |
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受取手形 |
1,303 |
1,347 |
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電子記録債権 |
587 |
836 |
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売掛金 |
4,558 |
4,520 |
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商品 |
2,291 |
1,308 |
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原材料及び貯蔵品 |
6 |
8 |
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前渡金 |
18 |
6 |
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前払費用 |
29 |
28 |
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繰延税金資産 |
136 |
123 |
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未収入金 |
1 |
2 |
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その他 |
8 |
4 |
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貸倒引当金 |
△0 |
△0 |
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流動資産合計 |
10,803 |
10,809 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
130 |
122 |
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構築物 |
10 |
9 |
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機械及び装置 |
14 |
12 |
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車両運搬具 |
1 |
0 |
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工具、器具及び備品 |
35 |
17 |
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土地 |
464 |
464 |
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リース資産 |
- |
34 |
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貸与資産 |
6 |
4 |
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有形固定資産合計 |
664 |
665 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
34 |
18 |
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その他 |
0 |
1 |
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無形固定資産合計 |
35 |
20 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
944 |
1,221 |
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関係会社株式 |
4,279 |
4,739 |
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長期貸付金 |
1 |
583 |
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破産更生債権等 |
0 |
1 |
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長期前払費用 |
9 |
7 |
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保険積立金 |
618 |
731 |
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会員権 |
22 |
14 |
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差入保証金 |
60 |
60 |
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敷金及び保証金 |
160 |
155 |
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貸倒引当金 |
△13 |
△8 |
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投資その他の資産合計 |
6,083 |
7,506 |
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固定資産合計 |
6,783 |
8,192 |
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資産合計 |
17,586 |
19,001 |
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(単位:百万円) |
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前事業年度
(平成29年3月31日) |
当事業年度
(平成30年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形 |
482 |
531 |
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電子記録債務 |
773 |
932 |
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買掛金 |
1,387 |
1,268 |
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短期借入金 |
700 |
720 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
903 |
758 |
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1年内償還予定の社債 |
160 |
- |
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リース債務 |
- |
8 |
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未払金 |
136 |
138 |
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未払法人税等 |
330 |
378 |
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未払消費税等 |
167 |
47 |
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前受金 |
48 |
159 |
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|
預り金 |
23 |
35 |
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賞与引当金 |
217 |
230 |
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|
その他 |
5 |
13 |
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|
流動負債合計 |
5,335 |
5,222 |
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|
固定負債 |
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長期借入金 |
1,091 |
367 |
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リース債務 |
- |
28 |
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|
繰延税金負債 |
42 |
118 |
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|
退職給付引当金 |
155 |
93 |
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|
役員株式給付引当金 |
- |
36 |
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|
その他 |
24 |
24 |
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|
固定負債合計 |
1,312 |
668 |
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|
負債合計 |
6,648 |
5,891 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
1,854 |
2,076 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
1,612 |
1,835 |
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|
その他資本剰余金 |
30 |
541 |
|
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資本剰余金合計 |
1,642 |
2,376 |
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利益剰余金 |
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利益準備金 |
114 |
114 |
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その他利益剰余金 |
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別途積立金 |
6,500 |
7,000 |
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繰越利益剰余金 |
1,259 |
1,368 |
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利益剰余金合計 |
7,874 |
8,482 |
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自己株式 |
△635 |
△184 |
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株主資本合計 |
10,735 |
12,751 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
203 |
360 |
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繰延ヘッジ損益 |
△0 |
△1 |
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評価・換算差額等合計 |
203 |
358 |
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純資産合計 |
10,938 |
13,110 |
|
負債純資産合計 |
17,586 |
19,001 |