2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年3月31日)
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当事業年度 (平成30年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,861
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2,623
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受取手形
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1,303
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1,347
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電子記録債権
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587
|
836
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売掛金
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4,558
|
4,520
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商品
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2,291
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1,308
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原材料及び貯蔵品
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6
|
8
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前渡金
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18
|
6
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前払費用
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29
|
28
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繰延税金資産
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136
|
123
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未収入金
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1
|
2
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|
その他
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8
|
4
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貸倒引当金
|
△0
|
△0
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流動資産合計
|
10,803
|
10,809
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|
固定資産
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有形固定資産
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建物
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130
|
122
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構築物
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10
|
9
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機械及び装置
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14
|
12
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車両運搬具
|
1
|
0
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工具、器具及び備品
|
35
|
17
|
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土地
|
464
|
464
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リース資産
|
-
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34
|
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|
貸与資産
|
6
|
4
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|
有形固定資産合計
|
664
|
665
|
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
34
|
18
|
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|
|
その他
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0
|
1
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|
無形固定資産合計
|
35
|
20
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
944
|
1,221
|
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関係会社株式
|
4,279
|
4,739
|
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|
長期貸付金
|
1
|
583
|
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|
破産更生債権等
|
0
|
1
|
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|
長期前払費用
|
9
|
7
|
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|
保険積立金
|
618
|
731
|
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|
会員権
|
22
|
14
|
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|
差入保証金
|
60
|
60
|
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|
敷金及び保証金
|
160
|
155
|
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|
貸倒引当金
|
△13
|
△8
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|
投資その他の資産合計
|
6,083
|
7,506
|
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|
固定資産合計
|
6,783
|
8,192
|
|
資産合計
|
17,586
|
19,001
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年3月31日)
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当事業年度 (平成30年3月31日)
|
負債の部
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|
流動負債
|
|
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|
支払手形
|
482
|
531
|
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|
電子記録債務
|
773
|
932
|
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|
買掛金
|
1,387
|
1,268
|
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|
短期借入金
|
700
|
720
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
903
|
758
|
|
|
1年内償還予定の社債
|
160
|
-
|
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|
リース債務
|
-
|
8
|
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|
未払金
|
136
|
138
|
|
|
未払法人税等
|
330
|
378
|
|
|
未払消費税等
|
167
|
47
|
|
|
前受金
|
48
|
159
|
|
|
預り金
|
23
|
35
|
|
|
賞与引当金
|
217
|
230
|
|
|
その他
|
5
|
13
|
|
|
流動負債合計
|
5,335
|
5,222
|
|
固定負債
|
|
|
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|
長期借入金
|
1,091
|
367
|
|
|
リース債務
|
-
|
28
|
|
|
繰延税金負債
|
42
|
118
|
|
|
退職給付引当金
|
155
|
93
|
|
|
役員株式給付引当金
|
-
|
36
|
|
|
その他
|
24
|
24
|
|
|
固定負債合計
|
1,312
|
668
|
|
負債合計
|
6,648
|
5,891
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
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|
資本金
|
1,854
|
2,076
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
1,612
|
1,835
|
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|
その他資本剰余金
|
30
|
541
|
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|
資本剰余金合計
|
1,642
|
2,376
|
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
利益準備金
|
114
|
114
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
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|
別途積立金
|
6,500
|
7,000
|
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
1,259
|
1,368
|
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|
利益剰余金合計
|
7,874
|
8,482
|
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自己株式
|
△635
|
△184
|
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株主資本合計
|
10,735
|
12,751
|
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評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
203
|
360
|
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|
繰延ヘッジ損益
|
△0
|
△1
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
203
|
358
|
|
純資産合計
|
10,938
|
13,110
|
負債純資産合計
|
17,586
|
19,001
|