2【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円) |
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前事業年度
(平成28年3月31日) |
当事業年度
(平成29年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
2,354 |
1,861 |
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受取手形 |
1,739 |
1,891 |
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売掛金 |
4,614 |
4,558 |
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商品 |
3,937 |
2,291 |
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原材料及び貯蔵品 |
5 |
6 |
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前渡金 |
14 |
18 |
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前払費用 |
31 |
29 |
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繰延税金資産 |
139 |
136 |
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未収入金 |
2 |
1 |
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その他 |
8 |
8 |
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貸倒引当金 |
△0 |
△0 |
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流動資産合計 |
12,847 |
10,803 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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貸与資産 |
10 |
6 |
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建物 |
137 |
130 |
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構築物 |
11 |
10 |
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機械及び装置 |
16 |
14 |
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車両運搬具 |
3 |
1 |
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工具、器具及び備品 |
39 |
35 |
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土地 |
464 |
464 |
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有形固定資産合計 |
684 |
664 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
55 |
34 |
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その他 |
0 |
0 |
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無形固定資産合計 |
55 |
35 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
775 |
944 |
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関係会社株式 |
3,119 |
4,279 |
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長期貸付金 |
2 |
1 |
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破産更生債権等 |
0 |
0 |
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長期前払費用 |
13 |
9 |
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繰延税金資産 |
21 |
- |
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保険積立金 |
475 |
618 |
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会員権 |
22 |
22 |
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差入保証金 |
60 |
60 |
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敷金及び保証金 |
165 |
160 |
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貸倒引当金 |
△13 |
△13 |
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投資その他の資産合計 |
4,643 |
6,083 |
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固定資産合計 |
5,382 |
6,783 |
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資産合計 |
18,230 |
17,586 |
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(単位:百万円) |
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前事業年度
(平成28年3月31日) |
当事業年度
(平成29年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形 |
1,155 |
1,255 |
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買掛金 |
1,129 |
1,387 |
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短期借入金 |
1,380 |
700 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
785 |
903 |
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|
1年内償還予定の社債 |
520 |
160 |
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未払金 |
138 |
136 |
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|
未払法人税等 |
259 |
330 |
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未払消費税等 |
57 |
167 |
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前受金 |
15 |
48 |
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|
預り金 |
23 |
23 |
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賞与引当金 |
171 |
217 |
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|
その他 |
4 |
5 |
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流動負債合計 |
5,639 |
5,335 |
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固定負債 |
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社債 |
160 |
- |
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長期借入金 |
1,490 |
1,091 |
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繰延税金負債 |
- |
42 |
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退職給付引当金 |
196 |
155 |
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|
その他 |
37 |
24 |
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固定負債合計 |
1,884 |
1,312 |
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|
負債合計 |
7,524 |
6,648 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
1,854 |
1,854 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
1,612 |
1,612 |
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その他資本剰余金 |
30 |
30 |
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資本剰余金合計 |
1,642 |
1,642 |
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利益剰余金 |
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利益準備金 |
114 |
114 |
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|
その他利益剰余金 |
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別途積立金 |
6,000 |
6,500 |
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繰越利益剰余金 |
1,278 |
1,259 |
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利益剰余金合計 |
7,393 |
7,874 |
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自己株式 |
△272 |
△635 |
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株主資本合計 |
10,616 |
10,735 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
87 |
203 |
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繰延ヘッジ損益 |
1 |
△0 |
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評価・換算差額等合計 |
89 |
203 |
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純資産合計 |
10,705 |
10,938 |
|
負債純資産合計 |
18,230 |
17,586 |