2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (令和2年2月29日)
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当事業年度 (令和3年2月28日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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297
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527
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受取手形
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12,031
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7,755
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電子記録債権
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27,946
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28,333
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売掛金
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133,993
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123,753
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商品
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23,287
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19,635
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未着商品
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929
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1,154
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前渡金
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3,880
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4,008
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短期貸付金
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4,070
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3,230
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未収入金
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1,728
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1,916
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|
その他
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463
|
495
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貸倒引当金
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△429
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△640
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流動資産合計
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208,200
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190,171
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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12,817
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13,061
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構築物
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352
|
365
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機械及び装置
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264
|
232
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車両運搬具
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31
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21
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工具、器具及び備品
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512
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578
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土地
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10,975
|
15,002
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建設仮勘定
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1,384
|
899
|
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有形固定資産合計
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26,337
|
30,160
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無形固定資産
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ソフトウエア
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700
|
657
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電話加入権
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31
|
31
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無形固定資産合計
|
731
|
688
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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106,524
|
122,098
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関係会社株式
|
10,538
|
10,342
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|
出資金
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1,865
|
1,875
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関係会社出資金
|
1,724
|
1,724
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|
長期貸付金
|
38
|
30
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固定化営業債権
|
3,237
|
4,001
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前払年金費用
|
13,582
|
14,730
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|
その他
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815
|
948
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貸倒引当金
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△3,231
|
△3,995
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|
投資その他の資産合計
|
135,095
|
151,757
|
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|
固定資産合計
|
162,165
|
182,606
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|
資産合計
|
370,365
|
372,778
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (令和2年2月29日)
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当事業年度 (令和3年2月28日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
|
4,991
|
3,729
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電子記録債務
|
22,606
|
20,506
|
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|
買掛金
|
72,437
|
68,376
|
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短期借入金
|
56,659
|
46,485
|
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|
未払金
|
2,259
|
2,101
|
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|
未払法人税等
|
1,182
|
1,191
|
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前受金
|
952
|
566
|
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|
預り金
|
220
|
127
|
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|
賞与引当金
|
488
|
471
|
|
|
その他
|
166
|
173
|
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|
流動負債合計
|
161,963
|
143,730
|
|
固定負債
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長期借入金
|
19,572
|
17,572
|
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|
繰延税金負債
|
24,463
|
29,517
|
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|
役員退職慰労引当金
|
500
|
533
|
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|
債務保証損失引当金
|
569
|
475
|
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|
関係会社事業損失引当金
|
-
|
24
|
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|
資産除去債務
|
376
|
376
|
|
|
その他
|
2,122
|
1,837
|
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|
固定負債合計
|
47,604
|
50,336
|
|
負債合計
|
209,568
|
194,066
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
9,128
|
9,128
|
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|
資本剰余金
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|
資本準備金
|
7,798
|
7,798
|
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|
その他資本剰余金
|
0
|
0
|
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|
資本剰余金合計
|
7,798
|
7,798
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
1,244
|
1,244
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
買換資産圧縮積立金
|
1,184
|
1,181
|
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配当準備積立金
|
100
|
100
|
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|
別途積立金
|
81,300
|
91,300
|
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繰越利益剰余金
|
13,043
|
10,192
|
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利益剰余金合計
|
96,872
|
104,019
|
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自己株式
|
△451
|
△453
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株主資本合計
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113,347
|
120,492
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
47,380
|
58,187
|
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繰延ヘッジ損益
|
69
|
31
|
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|
評価・換算差額等合計
|
47,449
|
58,218
|
|
純資産合計
|
160,796
|
178,711
|
負債純資産合計
|
370,365
|
372,778
|