②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

※5 22,731

※5 5,435

売上原価

※5 16,957

※5 62

売上総利益

5,773

5,373

販売費及び一般管理費

※1,※5 3,571

※1,※5 3,297

営業利益

2,202

2,075

営業外収益

 

 

 

受取利息

※5 436

※5 387

 

受取配当金

※5 174

※5 152

 

不動産賃貸料

※5 1,354

※5 1,306

 

その他

※5 313

※5 203

 

営業外収益合計

2,278

2,050

営業外費用

 

 

 

支払利息

※5 185

※5 172

 

社債利息

28

24

 

貸倒引当金繰入額

44

 

不動産賃貸費用

931

895

 

その他

35

19

 

営業外費用合計

1,182

1,156

経常利益

3,299

2,969

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 1

 

投資有価証券売却益

0

 

特別利益合計

0

1

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※3 0

 

固定資産除却損

※4 16

※4 21

 

減損損失

0

0

 

投資有価証券売却損

0

 

投資有価証券評価損

4

 

関係会社清算損

1

 

特別損失合計

18

27

税引前当期純利益

3,280

2,943

法人税、住民税及び事業税

44

47

法人税等調整額

163

55

法人税等合計

207

102

当期純利益

3,072

2,840

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

12,377

83.7

Ⅱ 労務費

※1

720

4.9

Ⅲ 経費

 

1,682

11.4

(減価償却費)

 

(350)

(2.4)

( ― )

( ― )

(電力水道料)

 

(250)

(1.7)

( ― )

( ― )

(その他)

 

(1,082)

(7.3)

( ― )

( ― )

当期総製造費用

 

14,780

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

0

 

 

   合計

 

14,781

 

 

期末仕掛品たな卸高

 

1

 

 

当期製品製造原価

 

14,779

 

 

 

(注) ※1 賞与引当金繰入額は前事業年度29百万円であります。

 退職給付費用は前事業年度15百万円であります。

   

   (原価計算の方法)

 単純総合原価計算によっておりますが、製品原価算定には等価係数により等級別原価計算を行っており
 ます。