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(単位:百万円) |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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不動産賃貸料 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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社債利息 |
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貸倒引当金繰入額 |
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不動産賃貸費用 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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投資有価証券売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産売却損 |
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固定資産除却損 |
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減損損失 |
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投資有価証券売却損 |
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投資有価証券評価損 |
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関係会社清算損 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(百万円) |
構成比 |
金額(百万円) |
構成比 |
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Ⅰ 材料費 |
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12,377 |
83.7 |
― |
― |
|
Ⅱ 労務費 |
※1 |
720 |
4.9 |
― |
― |
|
Ⅲ 経費 |
|
1,682 |
11.4 |
― |
― |
|
(減価償却費) |
|
(350) |
(2.4) |
( ― ) |
( ― ) |
|
(電力水道料) |
|
(250) |
(1.7) |
( ― ) |
( ― ) |
|
(その他) |
|
(1,082) |
(7.3) |
( ― ) |
( ― ) |
|
当期総製造費用 |
|
14,780 |
100.0 |
― |
― |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
0 |
|
― |
|
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合計 |
|
14,781 |
|
― |
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|
期末仕掛品たな卸高 |
|
1 |
|
― |
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当期製品製造原価 |
|
14,779 |
|
― |
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(注) ※1 賞与引当金繰入額は前事業年度29百万円であります。
退職給付費用は前事業年度15百万円であります。
(原価計算の方法)
単純総合原価計算によっておりますが、製品原価算定には等価係数により等級別原価計算を行っており
ます。