1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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10,065
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10,246
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受取手形及び売掛金
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36,597
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34,533
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商品及び製品
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21,896
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23,424
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仕掛品
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334
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345
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原材料及び貯蔵品
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1,716
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1,999
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その他
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7,005
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8,225
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貸倒引当金
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△46
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△100
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流動資産合計
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77,568
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78,674
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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27,930
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30,315
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減価償却累計額
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△16,578
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△17,381
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建物及び構築物(純額)
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11,352
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12,933
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機械装置及び運搬具
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15,067
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16,833
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減価償却累計額
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△11,252
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△12,083
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機械装置及び運搬具(純額)
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3,815
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4,750
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土地
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10,335
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10,870
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リース資産
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1,935
|
2,081
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減価償却累計額
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△654
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△808
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リース資産(純額)
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1,281
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1,272
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建設仮勘定
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1,719
|
92
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その他
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1,460
|
1,552
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減価償却累計額
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△1,185
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△1,222
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その他(純額)
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275
|
329
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有形固定資産合計
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28,779
|
30,249
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無形固定資産
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のれん
|
483
|
345
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リース資産
|
0
|
0
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|
その他
|
597
|
675
|
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|
無形固定資産合計
|
1,081
|
1,021
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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12,411
|
13,143
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退職給付に係る資産
|
1
|
12
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|
賃貸不動産
|
1,158
|
1,117
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長期貸付金
|
6
|
1
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繰延税金資産
|
1,152
|
1,105
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|
その他
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726
|
682
|
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貸倒引当金
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△72
|
△92
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|
投資その他の資産合計
|
15,384
|
15,970
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|
固定資産合計
|
45,245
|
47,241
|
|
繰延資産
|
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|
社債発行費
|
32
|
22
|
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|
繰延資産合計
|
32
|
22
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|
資産合計
|
122,846
|
125,938
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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16,156
|
17,425
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短期借入金
|
11,015
|
5,992
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1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債
|
-
|
2,817
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
6,945
|
7,555
|
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|
リース債務
|
330
|
326
|
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|
未払法人税等
|
1,447
|
881
|
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|
賞与引当金
|
1,709
|
1,562
|
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|
未払金
|
6,832
|
7,527
|
|
|
その他
|
2,062
|
1,624
|
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流動負債合計
|
46,500
|
45,713
|
|
固定負債
|
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社債
|
3,100
|
3,100
|
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|
転換社債型新株予約権付社債
|
3,769
|
-
|
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|
長期借入金
|
16,870
|
19,825
|
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|
リース債務
|
1,014
|
1,008
|
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|
退職給付に係る負債
|
1,854
|
1,862
|
|
|
その他
|
1,851
|
2,182
|
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|
固定負債合計
|
28,460
|
27,980
|
|
負債合計
|
74,961
|
73,693
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
11,136
|
11,612
|
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資本剰余金
|
11,991
|
12,467
|
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|
利益剰余金
|
23,520
|
26,942
|
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自己株式
|
△142
|
△7
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株主資本合計
|
46,507
|
51,015
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
1,632
|
1,433
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繰延ヘッジ損益
|
△94
|
12
|
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為替換算調整勘定
|
△147
|
△202
|
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退職給付に係る調整累計額
|
△12
|
△20
|
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|
その他の包括利益累計額合計
|
1,378
|
1,223
|
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非支配株主持分
|
-
|
6
|
|
純資産合計
|
47,885
|
52,244
|
負債純資産合計
|
122,846
|
125,938
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