1 【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2022年3月31日)
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当連結会計年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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11,172
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11,096
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受取手形
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145
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155
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売掛金
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31,387
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25,850
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商品及び製品
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32,115
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35,940
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仕掛品
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437
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299
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原材料及び貯蔵品
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2,294
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2,850
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前渡金
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12,218
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15,889
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その他
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3,811
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3,407
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貸倒引当金
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△10
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△8
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流動資産合計
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93,572
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95,482
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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33,339
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34,250
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減価償却累計額
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△20,442
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△21,145
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建物及び構築物(純額)
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12,896
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13,105
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機械装置及び運搬具
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18,378
|
19,000
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減価償却累計額
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△14,185
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△15,007
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機械装置及び運搬具(純額)
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4,193
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3,992
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土地
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10,531
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10,646
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リース資産
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1,948
|
1,708
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減価償却累計額
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△1,157
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△1,081
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リース資産(純額)
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790
|
627
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建設仮勘定
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49
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84
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|
その他
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1,780
|
1,932
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減価償却累計額
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△1,397
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△1,473
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その他(純額)
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383
|
458
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有形固定資産合計
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28,845
|
28,914
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|
無形固定資産
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|
その他
|
1,952
|
2,671
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|
無形固定資産合計
|
1,952
|
2,671
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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15,940
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17,850
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退職給付に係る資産
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63
|
59
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賃貸不動産
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736
|
-
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長期貸付金
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0
|
0
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繰延税金資産
|
562
|
768
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|
その他
|
791
|
825
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貸倒引当金
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△63
|
△69
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|
投資その他の資産合計
|
18,032
|
19,434
|
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|
固定資産合計
|
48,829
|
51,020
|
|
繰延資産
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社債発行費
|
25
|
17
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|
繰延資産合計
|
25
|
17
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|
資産合計
|
142,428
|
146,520
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2022年3月31日)
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当連結会計年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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16,953
|
16,915
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短期借入金
|
10,847
|
8,739
|
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1年内償還予定の社債
|
2,100
|
-
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1年内返済予定の長期借入金
|
9,589
|
8,536
|
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リース債務
|
269
|
218
|
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|
未払法人税等
|
1,825
|
1,738
|
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|
賞与引当金
|
1,652
|
1,864
|
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|
未払金
|
9,437
|
8,588
|
|
|
その他
|
2,444
|
2,855
|
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|
流動負債合計
|
55,119
|
49,456
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
5,000
|
5,000
|
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|
長期借入金
|
13,643
|
17,257
|
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|
リース債務
|
657
|
528
|
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|
退職給付に係る負債
|
2,051
|
1,986
|
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|
債務保証損失引当金
|
190
|
456
|
|
|
その他
|
1,763
|
1,658
|
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|
固定負債合計
|
23,306
|
26,887
|
|
負債合計
|
78,426
|
76,344
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
11,658
|
11,658
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資本剰余金
|
12,508
|
12,504
|
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利益剰余金
|
38,101
|
44,319
|
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自己株式
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△105
|
△52
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株主資本合計
|
62,163
|
68,429
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
1,741
|
1,975
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繰延ヘッジ損益
|
441
|
△86
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為替換算調整勘定
|
△145
|
76
|
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|
退職給付に係る調整累計額
|
△20
|
15
|
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|
その他の包括利益累計額合計
|
2,016
|
1,980
|
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非支配株主持分
|
△177
|
△233
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|
純資産合計
|
64,001
|
70,175
|
負債純資産合計
|
142,428
|
146,520
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