2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円) |
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前事業年度
(平成28年3月31日) |
当事業年度
(平成29年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
2,442 |
1,447 |
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前払費用 |
93 |
88 |
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繰延税金資産 |
8 |
- |
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関係会社短期貸付金 |
29,943 |
31,375 |
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その他 |
517 |
251 |
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流動資産合計 |
33,006 |
33,164 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
5,932 |
6,402 |
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構築物 |
315 |
415 |
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機械及び装置 |
1,450 |
1,325 |
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車両運搬具 |
10 |
4 |
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什器備品 |
39 |
25 |
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立木造林 |
310 |
310 |
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土地 |
29,707 |
29,979 |
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建設仮勘定 |
31 |
162 |
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有形固定資産合計 |
37,797 |
38,625 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
127 |
78 |
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無形固定資産合計 |
127 |
78 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
8,898 |
10,969 |
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関係会社株式 |
27,568 |
27,590 |
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関係会社長期貸付金 |
10,026 |
12,520 |
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長期前払費用 |
57 |
18 |
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その他 |
163 |
148 |
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貸倒引当金 |
△27 |
△13 |
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投資その他の資産合計 |
46,686 |
51,233 |
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固定資産合計 |
84,611 |
89,937 |
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資産合計 |
117,618 |
123,101 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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短期借入金 |
28,662 |
31,073 |
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1年内償還予定の社債 |
840 |
840 |
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未払金 |
116 |
54 |
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未払法人税等 |
552 |
91 |
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未払費用 |
83 |
78 |
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前受金 |
11 |
11 |
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預り金 |
3 |
3 |
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前受収益 |
24 |
17 |
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賞与引当金 |
9 |
10 |
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繰延税金負債 |
- |
21 |
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その他 |
- |
3 |
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流動負債合計 |
30,304 |
32,204 |
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(単位:百万円) |
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前事業年度
(平成28年3月31日) |
当事業年度
(平成29年3月31日) |
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固定負債 |
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社債 |
4,480 |
2,640 |
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長期借入金 |
28,355 |
32,101 |
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繰延税金負債 |
632 |
992 |
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再評価に係る繰延税金負債 |
3,260 |
3,260 |
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資産除去債務 |
43 |
44 |
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その他 |
93 |
93 |
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固定負債合計 |
36,865 |
39,132 |
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負債合計 |
67,169 |
71,336 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
22,069 |
22,069 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
10,596 |
10,596 |
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その他資本剰余金 |
5,054 |
5,054 |
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資本剰余金合計 |
15,650 |
15,650 |
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利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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特別償却準備金 |
486 |
388 |
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土地圧縮積立金 |
197 |
197 |
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償却資産圧縮積立金 |
447 |
372 |
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別途積立金 |
5,000 |
5,000 |
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繰越利益剰余金 |
5,185 |
5,602 |
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利益剰余金合計 |
11,316 |
11,560 |
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自己株式 |
△673 |
△674 |
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株主資本合計 |
48,363 |
48,606 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
1,966 |
3,040 |
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土地再評価差額金 |
117 |
117 |
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評価・換算差額等合計 |
2,083 |
3,157 |
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新株予約権 |
1 |
1 |
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純資産合計 |
50,448 |
51,765 |
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負債純資産合計 |
117,618 |
123,101 |