2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年3月31日)
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当事業年度 (平成30年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,447
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1,005
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前払費用
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88
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93
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関係会社短期貸付金
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31,375
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36,818
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その他
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251
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52
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流動資産合計
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33,164
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37,970
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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6,402
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6,593
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構築物
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415
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463
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機械及び装置
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1,325
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1,254
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車両運搬具
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4
|
2
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什器備品
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25
|
31
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立木造林
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310
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310
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土地
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29,979
|
30,304
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建設仮勘定
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162
|
29
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有形固定資産合計
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38,625
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38,990
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無形固定資産
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ソフトウエア
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78
|
80
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無形固定資産合計
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78
|
80
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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10,969
|
10,993
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関係会社株式
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27,590
|
27,581
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関係会社長期貸付金
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12,520
|
8,826
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長期前払費用
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18
|
109
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|
その他
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148
|
150
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貸倒引当金
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△13
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△13
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投資その他の資産合計
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51,233
|
47,647
|
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|
固定資産合計
|
89,937
|
86,718
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|
資産合計
|
123,101
|
124,689
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負債の部
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流動負債
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短期借入金
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31,073
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34,388
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1年内償還予定の社債
|
840
|
2,440
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未払金
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54
|
90
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|
未払法人税等
|
91
|
112
|
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|
未払費用
|
78
|
50
|
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|
前受金
|
11
|
21
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|
預り金
|
3
|
2,055
|
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|
前受収益
|
17
|
14
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|
賞与引当金
|
10
|
10
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|
繰延税金負債
|
21
|
7
|
|
|
その他
|
3
|
0
|
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|
流動負債合計
|
32,204
|
39,191
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年3月31日)
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当事業年度 (平成30年3月31日)
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固定負債
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|
社債
|
2,640
|
200
|
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長期借入金
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32,101
|
28,183
|
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繰延税金負債
|
992
|
982
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
3,260
|
3,260
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|
資産除去債務
|
44
|
5
|
|
|
その他
|
93
|
158
|
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|
固定負債合計
|
39,132
|
32,790
|
|
負債合計
|
71,336
|
71,982
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
22,069
|
22,069
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
10,596
|
10,596
|
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|
その他資本剰余金
|
5,054
|
5,054
|
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|
資本剰余金合計
|
15,650
|
15,650
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利益剰余金
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|
その他利益剰余金
|
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特別償却準備金
|
388
|
291
|
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土地圧縮積立金
|
197
|
197
|
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|
償却資産圧縮積立金
|
372
|
298
|
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|
別途積立金
|
5,000
|
5,000
|
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|
繰越利益剰余金
|
5,602
|
6,449
|
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|
利益剰余金合計
|
11,560
|
12,236
|
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自己株式
|
△674
|
△677
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株主資本合計
|
48,606
|
49,279
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
3,040
|
3,169
|
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土地再評価差額金
|
117
|
256
|
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|
評価・換算差額等合計
|
3,157
|
3,425
|
|
新株予約権
|
1
|
1
|
|
純資産合計
|
51,765
|
52,706
|
負債純資産合計
|
123,101
|
124,689
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