2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円) |
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前事業年度
(平成29年3月31日) |
当事業年度
(平成30年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
1,447 |
1,005 |
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前払費用 |
88 |
93 |
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関係会社短期貸付金 |
31,375 |
36,818 |
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その他 |
251 |
52 |
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流動資産合計 |
33,164 |
37,970 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
6,402 |
6,593 |
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構築物 |
415 |
463 |
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機械及び装置 |
1,325 |
1,254 |
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車両運搬具 |
4 |
2 |
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什器備品 |
25 |
31 |
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立木造林 |
310 |
310 |
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土地 |
29,979 |
30,304 |
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建設仮勘定 |
162 |
29 |
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有形固定資産合計 |
38,625 |
38,990 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
78 |
80 |
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無形固定資産合計 |
78 |
80 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
10,969 |
10,993 |
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関係会社株式 |
27,590 |
27,581 |
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関係会社長期貸付金 |
12,520 |
8,826 |
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長期前払費用 |
18 |
109 |
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その他 |
148 |
150 |
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貸倒引当金 |
△13 |
△13 |
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投資その他の資産合計 |
51,233 |
47,647 |
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固定資産合計 |
89,937 |
86,718 |
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資産合計 |
123,101 |
124,689 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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短期借入金 |
31,073 |
34,388 |
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1年内償還予定の社債 |
840 |
2,440 |
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未払金 |
54 |
90 |
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未払法人税等 |
91 |
112 |
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未払費用 |
78 |
50 |
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前受金 |
11 |
21 |
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預り金 |
3 |
2,055 |
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前受収益 |
17 |
14 |
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賞与引当金 |
10 |
10 |
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繰延税金負債 |
21 |
7 |
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その他 |
3 |
0 |
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流動負債合計 |
32,204 |
39,191 |
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(単位:百万円) |
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前事業年度
(平成29年3月31日) |
当事業年度
(平成30年3月31日) |
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固定負債 |
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社債 |
2,640 |
200 |
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長期借入金 |
32,101 |
28,183 |
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繰延税金負債 |
992 |
982 |
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再評価に係る繰延税金負債 |
3,260 |
3,260 |
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資産除去債務 |
44 |
5 |
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その他 |
93 |
158 |
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固定負債合計 |
39,132 |
32,790 |
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負債合計 |
71,336 |
71,982 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
22,069 |
22,069 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
10,596 |
10,596 |
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その他資本剰余金 |
5,054 |
5,054 |
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資本剰余金合計 |
15,650 |
15,650 |
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利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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特別償却準備金 |
388 |
291 |
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土地圧縮積立金 |
197 |
197 |
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償却資産圧縮積立金 |
372 |
298 |
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別途積立金 |
5,000 |
5,000 |
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繰越利益剰余金 |
5,602 |
6,449 |
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利益剰余金合計 |
11,560 |
12,236 |
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自己株式 |
△674 |
△677 |
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株主資本合計 |
48,606 |
49,279 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
3,040 |
3,169 |
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土地再評価差額金 |
117 |
256 |
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評価・換算差額等合計 |
3,157 |
3,425 |
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新株予約権 |
1 |
1 |
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純資産合計 |
51,765 |
52,706 |
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負債純資産合計 |
123,101 |
124,689 |