2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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18,219
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21,502
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受取手形
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6,901
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4,443
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電子記録債権
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9,426
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9,808
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売掛金及び契約資産
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26,054
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22,765
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有価証券
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4,000
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5,000
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商品
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8,292
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7,358
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販売用不動産
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6,881
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8,991
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未成工事支出金
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49
|
46
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前渡金
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3,445
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887
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前払費用
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129
|
124
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|
その他
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7,654
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7,027
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貸倒引当金
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△804
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△691
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流動資産合計
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90,250
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87,266
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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6,748
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7,574
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構築物
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573
|
713
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機械及び装置
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725
|
621
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車両運搬具
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2
|
1
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什器備品
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205
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256
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立木造林
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310
|
157
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土地
|
25,277
|
25,082
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建設仮勘定
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97
|
133
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有形固定資産合計
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33,941
|
34,541
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無形固定資産
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ソフトウエア
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220
|
153
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ソフトウエア仮勘定
|
4
|
174
|
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|
|
その他
|
108
|
108
|
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|
無形固定資産合計
|
334
|
435
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
4,543
|
4,679
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関係会社株式
|
8,581
|
8,164
|
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|
関係会社長期貸付金
|
1,189
|
1,120
|
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|
長期前払費用
|
147
|
104
|
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前払年金費用
|
1,787
|
1,978
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|
その他
|
1,339
|
1,631
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貸倒引当金
|
△1,130
|
△1,125
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|
投資その他の資産合計
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16,458
|
16,551
|
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|
固定資産合計
|
50,733
|
51,529
|
|
資産合計
|
140,983
|
138,795
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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|
支払手形
|
2,446
|
2,495
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電子記録債務
|
11,727
|
14,375
|
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|
買掛金
|
17,074
|
16,366
|
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|
短期借入金
|
26,323
|
20,712
|
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|
1年内償還予定の社債
|
40
|
40
|
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|
未払金
|
652
|
332
|
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|
未払費用
|
1,214
|
1,239
|
|
|
未払法人税等
|
1,400
|
138
|
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|
前受金
|
738
|
958
|
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|
預り金
|
5,648
|
5,796
|
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|
賞与引当金
|
1,042
|
1,170
|
|
|
その他
|
205
|
267
|
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|
流動負債合計
|
68,514
|
63,893
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
40
|
-
|
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|
長期借入金
|
23,997
|
24,598
|
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|
繰延税金負債
|
206
|
-
|
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
2,415
|
2,408
|
|
|
その他
|
5,961
|
5,819
|
|
|
固定負債合計
|
32,620
|
32,825
|
|
負債合計
|
101,134
|
96,719
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
24,404
|
24,426
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
12,931
|
7,953
|
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|
その他資本剰余金
|
-
|
5,000
|
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|
資本剰余金合計
|
12,931
|
12,953
|
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利益剰余金
|
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|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
土地圧縮積立金
|
197
|
197
|
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|
償却資産圧縮積立金
|
27
|
24
|
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|
繰越利益剰余金
|
3,004
|
5,215
|
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|
利益剰余金合計
|
3,228
|
5,436
|
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自己株式
|
△680
|
△809
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株主資本合計
|
39,883
|
42,007
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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293
|
319
|
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繰延ヘッジ損益
|
123
|
12
|
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土地再評価差額金
|
△451
|
△263
|
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|
評価・換算差額等合計
|
△34
|
68
|
|
純資産合計
|
39,848
|
42,075
|
負債純資産合計
|
140,983
|
138,795
|