2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年2月28日)
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当事業年度 (2019年2月28日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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27,151
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19,899
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受取手形
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7,080
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6,999
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売掛金
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16,733
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16,560
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有価証券
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5,505
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4,983
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商品
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1,343
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1,343
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貯蔵品
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56
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52
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繰延税金資産
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251
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236
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その他
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286
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496
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貸倒引当金
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△67
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△92
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流動資産合計
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58,342
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50,479
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固定資産
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有形固定資産
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貸与資産
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5,741
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5,851
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賃貸不動産
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賃貸建物及び附属設備
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19,400
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20,066
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賃貸土地
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16,625
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18,758
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建物
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1,878
|
2,155
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構築物
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380
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743
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土地
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5,168
|
5,168
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|
その他
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68
|
138
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有形固定資産合計
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49,263
|
52,881
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無形固定資産
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借地権
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143
|
143
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|
その他
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68
|
38
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無形固定資産合計
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212
|
181
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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5,023
|
4,117
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関係会社株式
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3,253
|
10,646
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敷金及び保証金
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646
|
649
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前払年金費用
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285
|
338
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|
その他
|
641
|
1,625
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貸倒引当金
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△236
|
△175
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|
投資その他の資産合計
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9,613
|
17,202
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|
固定資産合計
|
59,089
|
70,266
|
|
資産合計
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117,431
|
120,746
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年2月28日)
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当事業年度 (2019年2月28日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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9,730
|
10,111
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買掛金
|
2,323
|
2,937
|
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|
未払金
|
298
|
378
|
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|
未払法人税等
|
1,247
|
884
|
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|
未払消費税等
|
762
|
827
|
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|
賞与引当金
|
169
|
190
|
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|
割賦利益繰延
|
691
|
605
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設備関係未払金
|
2,385
|
2,572
|
|
|
その他
|
517
|
526
|
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|
流動負債合計
|
18,126
|
19,033
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固定負債
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繰延税金負債
|
576
|
515
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再評価に係る繰延税金負債
|
537
|
537
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退職給付引当金
|
-
|
1
|
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|
役員退職慰労引当金
|
454
|
-
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債務保証損失引当金
|
165
|
165
|
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|
長期設備関係未払金
|
5,132
|
5,660
|
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|
長期預り保証金
|
2,465
|
2,388
|
|
|
その他
|
303
|
966
|
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|
固定負債合計
|
9,635
|
10,234
|
|
負債合計
|
27,761
|
29,268
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年2月28日)
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当事業年度 (2019年2月28日)
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純資産の部
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株主資本
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資本金
|
13,821
|
13,821
|
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|
資本剰余金
|
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資本準備金
|
15,329
|
15,329
|
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|
その他資本剰余金
|
1,297
|
1,297
|
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|
資本剰余金合計
|
16,627
|
16,627
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|
利益剰余金
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|
利益準備金
|
1,182
|
1,182
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|
その他利益剰余金
|
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建物圧縮積立金
|
12
|
33
|
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土地圧縮積立金
|
68
|
252
|
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|
別途積立金
|
42,000
|
42,000
|
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繰越利益剰余金
|
16,278
|
18,532
|
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|
利益剰余金合計
|
59,542
|
62,001
|
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自己株式
|
△19
|
△111
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株主資本合計
|
89,971
|
92,339
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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1,612
|
1,052
|
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土地再評価差額金
|
△1,914
|
△1,914
|
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評価・換算差額等合計
|
△301
|
△861
|
|
純資産合計
|
89,670
|
91,477
|
負債純資産合計
|
117,431
|
120,746
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