2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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6,472
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7,143
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受取手形、売掛金及び契約資産
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35,010
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41,264
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商品及び製品
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923
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1,135
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前渡金
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422
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454
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未収消費税等
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-
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61
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その他
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234
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269
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貸倒引当金
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△100
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△114
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流動資産合計
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42,964
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50,215
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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182
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198
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構築物
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131
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674
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機械及び装置
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85
|
76
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車両運搬具
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0
|
0
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工具、器具及び備品
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51
|
61
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土地
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1,042
|
1,385
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リース資産
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8
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9
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建設仮勘定
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167
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323
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有形固定資産合計
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1,669
|
2,730
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無形固定資産
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ソフトウエア
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204
|
118
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電話加入権
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1
|
1
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水道施設利用権
|
0
|
0
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無形固定資産合計
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206
|
120
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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12,341
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12,477
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関係会社株式
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702
|
702
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|
関係会社出資金
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310
|
303
|
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従業員に対する長期貸付金
|
19
|
12
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破産更生債権等
|
11
|
5
|
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|
敷金及び保証金
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481
|
492
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|
会員権
|
105
|
110
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|
その他
|
0
|
0
|
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貸倒引当金
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△13
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△6
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|
投資その他の資産合計
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13,960
|
14,098
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|
固定資産合計
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15,835
|
16,948
|
|
資産合計
|
58,800
|
67,163
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
|
299
|
275
|
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買掛金
|
26,492
|
31,080
|
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短期借入金
|
2,500
|
4,500
|
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|
リース債務
|
1
|
2
|
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|
未払金
|
112
|
495
|
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|
未払費用
|
244
|
256
|
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|
未払法人税等
|
287
|
498
|
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|
契約負債
|
229
|
146
|
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|
預り金
|
23
|
19
|
|
|
賞与引当金
|
285
|
330
|
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|
役員賞与引当金
|
24
|
27
|
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株主優待引当金
|
-
|
52
|
|
|
その他
|
97
|
96
|
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|
流動負債合計
|
30,599
|
37,779
|
|
固定負債
|
|
|
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|
リース債務
|
7
|
8
|
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|
繰延税金負債
|
1,679
|
1,684
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
187
|
186
|
|
|
退職給付引当金
|
1,028
|
1,032
|
|
|
長期未払金
|
0
|
0
|
|
|
長期預り保証金
|
467
|
670
|
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|
固定負債合計
|
3,369
|
3,581
|
|
負債合計
|
33,968
|
41,361
|
純資産の部
|
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株主資本
|
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|
資本金
|
3,762
|
3,762
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
3,116
|
3,116
|
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|
資本剰余金合計
|
3,116
|
3,116
|
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利益剰余金
|
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利益準備金
|
417
|
417
|
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|
その他利益剰余金
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固定資産圧縮積立金
|
22
|
21
|
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|
別途積立金
|
2,700
|
2,700
|
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|
繰越利益剰余金
|
10,378
|
10,331
|
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|
利益剰余金合計
|
13,518
|
13,471
|
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自己株式
|
△930
|
△6
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株主資本合計
|
19,466
|
20,342
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
5,163
|
5,267
|
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繰延ヘッジ損益
|
3
|
△3
|
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|
土地再評価差額金
|
198
|
196
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
5,365
|
5,460
|
|
純資産合計
|
24,831
|
25,802
|
負債純資産合計
|
58,800
|
67,163
|