1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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44,290
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43,814
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受取手形及び売掛金
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7,824
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6,866
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商品及び製品
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4,069
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4,276
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仕掛品
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26
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32
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原材料及び貯蔵品
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116
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115
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未収入金
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880
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614
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その他
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737
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797
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貸倒引当金
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△74
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△130
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流動資産合計
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57,871
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56,387
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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51,586
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51,106
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△45,709
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△45,700
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建物及び構築物(純額)
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5,876
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5,405
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機械装置及び運搬具
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12,878
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12,951
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△12,641
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△12,634
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機械装置及び運搬具(純額)
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236
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317
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土地
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8,487
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8,473
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リース資産
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2,169
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2,167
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△926
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△1,020
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リース資産(純額)
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1,243
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1,147
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建設仮勘定
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4
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31
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その他
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5,727
|
5,534
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△5,145
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△4,997
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その他(純額)
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581
|
536
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有形固定資産合計
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16,430
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15,912
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無形固定資産
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3,905
|
3,397
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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11,513
|
11,524
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従業員に対する長期貸付金
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222
|
193
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差入保証金
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1,905
|
1,748
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繰延税金資産
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2,890
|
2,683
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|
その他
|
4,806
|
4,379
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貸倒引当金
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△1,305
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△1,071
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|
投資その他の資産合計
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20,033
|
19,458
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固定資産合計
|
40,368
|
38,768
|
|
繰延資産
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社債発行費
|
33
|
29
|
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|
繰延資産合計
|
33
|
29
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|
資産合計
|
98,274
|
95,185
|
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
|
4,563
|
4,433
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短期借入金
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6,737
|
6,869
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1年内償還予定の社債
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2,534
|
1,744
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リース債務
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305
|
308
|
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未払法人税等
|
1,564
|
678
|
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|
賞与引当金
|
491
|
495
|
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|
返品調整引当金
|
94
|
3
|
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|
株主優待引当金
|
50
|
29
|
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|
ポイント引当金
|
90
|
87
|
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|
事業構造改善引当金
|
-
|
247
|
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|
その他
|
8,074
|
7,994
|
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流動負債合計
|
24,506
|
22,891
|
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固定負債
|
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社債
|
3,263
|
2,384
|
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|
長期借入金
|
7,523
|
9,027
|
|
|
リース債務
|
1,026
|
928
|
|
|
長期預り金
|
549
|
559
|
|
|
長期未払金
|
1,068
|
1,135
|
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退職給付に係る負債
|
6,149
|
5,157
|
|
|
その他
|
1,452
|
704
|
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|
固定負債合計
|
21,033
|
19,896
|
|
負債合計
|
45,539
|
42,788
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
10,000
|
10,000
|
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資本剰余金
|
3,423
|
3,409
|
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利益剰余金
|
53,779
|
55,114
|
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自己株式
|
△11,789
|
△11,762
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株主資本合計
|
55,413
|
56,762
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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△219
|
△231
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繰延ヘッジ損益
|
△2
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△0
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為替換算調整勘定
|
247
|
△1,786
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退職給付に係る調整累計額
|
△2,947
|
△2,634
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|
その他の包括利益累計額合計
|
△2,921
|
△4,652
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非支配株主持分
|
243
|
287
|
|
純資産合計
|
52,734
|
52,396
|
負債純資産合計
|
98,274
|
95,185
|