5.個別財務諸表
(1)貸借対照表
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| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,825,971 | 1,421,006 |
受取手形 | 131,538 | 169,575 |
売掛金 | 881,916 | 824,078 |
商品及び製品 | 832,378 | 733,903 |
貯蔵品 | 1,272 | 1,069 |
前渡金 | 17,581 | 13,172 |
前払費用 | 20,186 | 15,729 |
関係会社短期貸付金 | 4,297 | 10,811 |
繰延税金資産 | 4,935 | 6,084 |
未収入金 | 68,299 | 45,022 |
その他 | 8,853 | 8,646 |
貸倒引当金 | △818 | △430 |
流動資産合計 | 3,796,413 | 3,248,671 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 635,944 | 635,944 |
減価償却累計額 | △560,696 | △566,786 |
建物(純額) | 75,248 | 69,158 |
構築物 | 134,845 | 134,845 |
減価償却累計額 | △134,779 | △134,791 |
構築物(純額) | 65 | 54 |
機械及び装置 | 8,574 | 8,574 |
減価償却累計額 | △7,894 | △8,002 |
機械及び装置(純額) | 679 | 571 |
車両運搬具 | 8,186 | 5,917 |
減価償却累計額 | △6,640 | △5,917 |
車両運搬具(純額) | 1,545 | 0 |
工具、器具及び備品 | 192,505 | 198,101 |
減価償却累計額 | △163,712 | △172,689 |
工具、器具及び備品(純額) | 28,792 | 25,411 |
土地 | 438,325 | 438,325 |
建設仮勘定 | - | 4,734 |
有形固定資産合計 | 544,657 | 538,254 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 21,632 | 6,472 |
電話加入権 | 17,982 | - |
コンテンツ | - | 15,242 |
コンテンツ仮勘定 | 30,500 | 8,707 |
無形固定資産合計 | 70,114 | 30,422 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 57,230 | 67,009 |
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| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) |
関係会社株式 | 53,096 | 130,901 |
出資金 | 4,224 | 4,224 |
関係会社長期貸付金 | 101,183 | 150,006 |
破産更生債権等 | 11 | 1,088 |
長期前払費用 | 930 | 379 |
差入保証金 | 323,041 | 321,415 |
保険積立金 | 1,499 | - |
会員権 | 11,990 | 11,990 |
その他 | 12,840 | 9,716 |
貸倒引当金 | △83,108 | △115,730 |
投資その他の資産合計 | 482,939 | 581,002 |
固定資産合計 | 1,097,712 | 1,149,680 |
資産合計 | 4,894,125 | 4,398,351 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 227,626 | 214,857 |
買掛金 | 782,968 | 635,945 |
1年内返済予定の長期借入金 | 473,698 | 444,759 |
未払金 | 43,857 | 43,109 |
未払費用 | 19,256 | 30,609 |
未払法人税等 | 38,867 | 20,546 |
前受金 | 8,803 | 9,407 |
預り金 | 5,846 | 5,924 |
賞与引当金 | 7,422 | 9,924 |
その他 | 14,779 | 17,598 |
流動負債合計 | 1,623,127 | 1,432,682 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 627,972 | 577,658 |
退職給付引当金 | 282,420 | 260,012 |
役員退職慰労引当金 | 42,643 | 29,670 |
繰延税金負債 | 256 | 3,219 |
その他 | 10,479 | 6,889 |
固定負債合計 | 963,772 | 877,449 |
負債合計 | 2,586,899 | 2,310,131 |
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| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,910,700 | 1,910,700 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 88,604 | 88,604 |
資本剰余金合計 | 88,604 | 88,604 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 13,029 | 15,868 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 338,981 | 110,841 |
利益剰余金合計 | 352,010 | 126,710 |
自己株式 | △47,442 | △47,486 |
株主資本合計 | 2,303,873 | 2,078,528 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,352 | 9,690 |
評価・換算差額等合計 | 3,352 | 9,690 |
純資産合計 | 2,307,225 | 2,088,219 |
負債純資産合計 | 4,894,125 | 4,398,351 |