②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

24,303

29,248

売上原価

※1 11,412

※1 13,329

売上総利益

12,890

15,919

販売費及び一般管理費

※1※2 10,983

※1※2 12,265

営業利益

1,906

3,653

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 38

※1 85

 

受取配当金

1

0

 

為替差益

20

 

業務受託料

30

 

雑収入

※1 176

※1 171

 

営業外収益合計

266

257

営業外費用

 

 

 

支払利息

33

46

 

為替差損

66

 

シンジケートローン手数料

148

 

雑損失

50

65

 

営業外費用合計

84

326

経常利益

2,089

3,585

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 0

※3 0

 

投資有価証券売却益

1,028

 

補助金収入

83

74

 

抱合せ株式消滅差益

28

 

特別利益合計

83

1,132

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※3 45

※3 2

 

投資有価証券評価損

35

513

 

投資有価証券売却損

13

 

関係会社整理損

200

 

貸倒引当金繰入額

65

 

たな卸資産廃棄損

60

 

その他

2

 

特別損失合計

97

842

税引前当期純利益

2,075

3,875

法人税、住民税及び事業税

822

1,752

法人税等調整額

10

96

法人税等合計

832

1,655

当期純利益

1,242

2,219

 

 

【製造原価明細書】

区分

注記  番号

前事業年度
(自 平成26年4月1日
(至 平成27年3月31日)

当事業年度
(自 平成27年4月1日
(至 平成28年3月31日)

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅰ 材料費

 

1,356

31.3

1,578

33.0

 Ⅱ 労務費

 

821

19.0

918

19.2

 Ⅲ 経費

 

 

 

 

 

 

外注加工費

 

1,580

 

1,640

 

 

減価償却費

 

217

 

258

 

 

その他

 

358

 

393

 

 

 

2,156

49.7

2,292

47.8

 

当期総製造費用

 

4,335

100.0

4,789

100.0

 

期首仕掛品棚卸高

 

868

 

799

 

 

合計

 

5,203

 

5,588

 

 

期末仕掛品棚卸高

 

799

 

816

 

 

他勘定振替高

※2

92

 

113

 

 

当期製品製造原価

 

4,312

 

4,658

 

 

 (注)1 原価計算の方法
       原価計算は、工程別実際総合原価計算によっております。

   ※2 他勘定振替高の内訳
       主として研究開発費への振替であります。