②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

35,952

42,236

売上原価

※1 15,138

※1 16,995

売上総利益

20,814

25,240

販売費及び一般管理費

※1※2 13,386

※1※2 15,729

営業利益

7,428

9,511

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 101

※1 166

 

受取配当金

1

1

 

為替差益

43

 

雑収入

※1 228

93

 

営業外収益合計

374

260

営業外費用

 

 

 

支払利息

45

57

 

為替差損

148

 

シンジケートローン手数料

3

 

雑損失

14

37

 

営業外費用合計

63

244

経常利益

7,739

9,528

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 1

※3 1

 

抱合せ株式消滅差益

1,220

 

特別利益合計

1

1,221

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※3 0

 

固定資産除却損

※3 6

※3 6

 

投資有価証券売却損

3

 

貸倒引当金繰入額

282

124

 

その他

35

 

特別損失合計

324

135

税引前当期純利益

7,415

10,614

法人税、住民税及び事業税

2,537

3,056

法人税等調整額

40

94

法人税等合計

2,496

2,962

当期純利益

4,918

7,652

 

 

【製造原価明細書】

区分

注記  番号

前事業年度
(自 平成28年4月1日
  至 平成29年3月31日)

当事業年度
(自 平成29年4月1日
  至 平成30年3月31日)

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅰ 材料費

 

2,091

39.8

2,877

39.8

 Ⅱ 労務費

 

972

18.5

1,639

22.6

 Ⅲ 経費

 

 

 

 

 

 

外注加工費

 

1,512

 

1,649

 

 

減価償却費

 

232

 

365

 

 

その他

 

447

 

703

 

 

 

2,191

41.7

2,718

37.6

 

当期総製造費用

 

5,254

100.0

7,235

100.0

 

期首仕掛品棚卸高

 

816

 

1,027

 

 

合併による仕掛品受入高

 

 

151

 

 

合計

 

6,071

 

8,414

 

 

期末仕掛品棚卸高

 

1,027

 

1,550

 

 

他勘定振替高

※2

38

 

84

 

 

当期製品製造原価

 

5,005

 

6,779

 

 

 (注)1 原価計算の方法
       原価計算は、工程別実際総合原価計算によっております。

   ※2 他勘定振替高の内訳
       主として研究開発費への振替であります。