(単位:百万円)
前事業年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当事業年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
売上高
42,236
45,482
売上原価
※1 16,995
※1 17,885
売上総利益
25,240
27,597
販売費及び一般管理費
※1、※2 15,729
※1、※2 17,169
営業利益
9,511
10,428
営業外収益
受取利息
※1 166
※1 424
受取配当金
1
99
貸倒引当金戻入益
-
62
為替差益
105
雑収入
※1 93
※1 53
営業外収益合計
260
744
営業外費用
支払利息
57
為替差損
148
投資有価証券評価損
163
シンジケートローン手数料
69
雑損失
37
6
営業外費用合計
244
296
経常利益
9,528
10,876
特別利益
固定資産売却益
※3 1
投資有価証券売却益
3
抱合せ株式消滅差益
1,220
特別利益合計
1,221
5
特別損失
固定資産売却損
※3 0
固定資産除却損
※3 6
※3 12
投資有価証券売却損
貸倒引当金繰入額
124
特別損失合計
135
12
税引前当期純利益
10,614
10,868
法人税、住民税及び事業税
3,056
3,182
法人税等調整額
△94
△116
法人税等合計
2,962
3,065
当期純利益
7,652
7,803
区分
注記
番号
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
金額(百万円)
構成比(%)
Ⅰ 材料費
2,877
39.8
2,724
36.8
Ⅱ 労務費
1,639
22.6
1,749
23.6
Ⅲ 経費
外注加工費
1,649
1,740
減価償却費
365
385
その他
703
805
計
2,718
37.6
2,932
39.6
当期総製造費用
7,235
100.0
7,406
期首仕掛品棚卸高
1,027
1,550
合併による仕掛品受入高
151
-
他勘定受入高
合計
8,414
9,107
期末仕掛品棚卸高
1,738
他勘定振替高
※2
84
53
当期製品製造原価
6,779
7,315
(注) 1 原価計算の方法
原価計算は、工程別実際総合原価計算によっております。
※2 他勘定振替高の内訳
主として研究開発費への振替であります。