②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

42,236

45,482

売上原価

※1 16,995

※1 17,885

売上総利益

25,240

27,597

販売費及び一般管理費

※1※2 15,729

※1※2 17,169

営業利益

9,511

10,428

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 166

※1 424

 

受取配当金

1

99

 

貸倒引当金戻入益

62

 

為替差益

105

 

雑収入

※1 93

※1 53

 

営業外収益合計

260

744

営業外費用

 

 

 

支払利息

57

57

 

為替差損

148

 

投資有価証券評価損

163

 

シンジケートローン手数料

69

 

雑損失

37

6

 

営業外費用合計

244

296

経常利益

9,528

10,876

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 1

※3 1

 

投資有価証券売却益

3

 

抱合せ株式消滅差益

1,220

 

特別利益合計

1,221

5

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※3 0

 

固定資産除却損

※3 6

※3 12

 

投資有価証券売却損

3

 

貸倒引当金繰入額

124

 

特別損失合計

135

12

税引前当期純利益

10,614

10,868

法人税、住民税及び事業税

3,056

3,182

法人税等調整額

94

116

法人税等合計

2,962

3,065

当期純利益

7,652

7,803

 

 

【製造原価明細書】

区分

注記

番号

前事業年度
(自 2017年4月1日
  至 2018年3月31日)

当事業年度
(自 2018年4月1日
  至 2019年3月31日)

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅰ 材料費

 

2,877

39.8

2,724

36.8

 Ⅱ 労務費

 

1,639

22.6

1,749

23.6

 Ⅲ 経費

 

 

 

 

 

 

外注加工費

 

1,649

 

1,740

 

 

減価償却費

 

365

 

385

 

 

その他

 

703

 

805

 

 

 

2,718

37.6

2,932

39.6

 

当期総製造費用

 

7,235

100.0

7,406

100.0

 

期首仕掛品棚卸高

 

1,027

 

1,550

 

 

合併による仕掛品受入高

 

151

 

-

 

 

他勘定受入高

 

-

 

151

 

 

合計

 

8,414

 

9,107

 

 

期末仕掛品棚卸高

 

1,550

 

1,738

 

 

他勘定振替高

※2

84

 

53

 

 

当期製品製造原価

 

6,779

 

7,315

 

 

(注) 1 原価計算の方法

原価計算は、工程別実際総合原価計算によっております。

   ※2 他勘定振替高の内訳

主として研究開発費への振替であります。