2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2018年1月20日)
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当事業年度 (2019年1月20日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,519,826
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1,542,674
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受取手形
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10,144
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20,714
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売掛金
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440,940
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373,826
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商品
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271,739
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270,734
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原材料
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100
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645
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前渡金
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0
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41,331
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前払費用
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4,990
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4,991
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繰延税金資産
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16,339
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19,527
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未収消費税等
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-
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3,168
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|
その他
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89
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8,018
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貸倒引当金
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△2,501
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△34,972
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流動資産合計
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2,261,667
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2,250,658
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|
固定資産
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有形固定資産
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建物
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2,290
|
2,290
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減価償却累計額
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△1,545
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△1,731
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建物(純額)
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745
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559
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車両運搬具
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2,272
|
2,272
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減価償却累計額
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△2,272
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△2,272
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車両運搬具(純額)
|
0
|
0
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工具、器具及び備品
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693,409
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739,582
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減価償却累計額
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△669,729
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△708,682
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工具、器具及び備品(純額)
|
23,679
|
30,900
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建設仮勘定
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14,342
|
13,654
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有形固定資産合計
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38,766
|
45,113
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|
無形固定資産
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電話加入権
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698
|
698
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ソフトウエア
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724
|
285
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|
無形固定資産合計
|
1,422
|
983
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
28
|
28
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関係会社株式
|
57,798
|
74,646
|
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|
関係会社長期貸付金
|
-
|
21,878
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|
敷金及び保証金
|
25,935
|
25,809
|
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|
保険積立金
|
52,615
|
52,615
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|
貸倒引当金
|
-
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△904
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|
投資その他の資産合計
|
136,376
|
174,072
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|
固定資産合計
|
176,565
|
220,168
|
|
資産合計
|
2,438,232
|
2,470,826
|
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(単位:千円)
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前事業年度 (2018年1月20日)
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当事業年度 (2019年1月20日)
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負債の部
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流動負債
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|
支払手形
|
86,485
|
70,118
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|
買掛金
|
26,527
|
75,107
|
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|
未払金
|
16,739
|
19,135
|
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|
未払費用
|
59,570
|
58,403
|
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未払法人税等
|
114,971
|
120,434
|
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|
未払消費税等
|
3,654
|
-
|
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|
前受金
|
48,916
|
25,081
|
|
|
その他
|
3,858
|
4,471
|
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|
流動負債合計
|
360,719
|
372,749
|
|
固定負債
|
|
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|
繰延税金負債
|
9,935
|
15,055
|
|
|
固定負債合計
|
9,935
|
15,055
|
|
負債合計
|
370,654
|
387,804
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
238,800
|
238,800
|
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|
資本剰余金
|
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|
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|
資本準備金
|
162,700
|
162,700
|
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|
その他資本剰余金
|
5
|
5
|
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|
資本剰余金合計
|
162,705
|
162,705
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
59,700
|
59,700
|
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|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
別途積立金
|
1,000,000
|
1,000,000
|
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繰越利益剰余金
|
607,741
|
611,497
|
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|
利益剰余金合計
|
1,667,441
|
1,671,197
|
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自己株式
|
△34,231
|
△34,233
|
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株主資本合計
|
2,034,714
|
2,038,469
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
32,863
|
44,553
|
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評価・換算差額等合計
|
32,863
|
44,553
|
|
純資産合計
|
2,067,578
|
2,083,022
|
負債純資産合計
|
2,438,232
|
2,470,826
|