|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2018年3月31日) |
当事業年度 (2019年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
売掛金 |
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短期貸付金 |
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前払費用 |
|
|
|
未収入金 |
|
|
|
未収還付法人税等 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
|
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
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|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物 |
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工具、器具及び備品 |
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土地 |
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|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
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|
|
ソフトウエア |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
差入敷金保証金 |
|
|
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2018年3月31日) |
当事業年度 (2019年3月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
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|
1年内返済予定の長期借入金 |
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|
未払金 |
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未払費用 |
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未払法人税等 |
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前受金 |
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預り金 |
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|
未払消費税等 |
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|
賞与引当金 |
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|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
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長期借入金 |
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|
|
長期預り保証金 |
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|
繰延税金負債 |
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|
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資産除去債務 |
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|
金利スワップ負債 |
|
|
|
固定負債合計 |
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|
|
負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
|
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|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
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|
売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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金利スワップ評価益 |
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雑収入 |
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|
営業外収益合計 |
|
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|
営業外費用 |
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|
支払利息 |
|
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|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
雑損失 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
貸倒引当金戻入額 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
訴訟和解金 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
△ |
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||
|
|
繰越利益剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
△ |
△ |
△ |
△ |
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
新株予約権 |
純資産合計 |
|
当期首残高 |
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
自己株式の取得 |
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
当期変動額合計 |
|
△ |
|
当期末残高 |
|
|
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||
|
|
繰越利益剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
新株予約権 |
純資産合計 |
|
当期首残高 |
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
自己株式の取得 |
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
当期末残高 |
|
|
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
(3)デリバティブ
時価法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 3年~50年
工具、器具及び備品 5年~8年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ソフトウエア(自社利用分)について、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 重要な引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
連結納税制度
連結納税制度を適用しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を
当事業年度の期首より適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税
金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
該当事項はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権債務
|
|
前事業年度 (2018年3月31日) |
当事業年度 (2019年3月31日) |
|
短期金銭債権 |
286,942千円 |
469,113千円 |
|
短期金銭債務 |
77,657 |
85,379 |
|
長期金銭債務 |
36,300 |
36,000 |
※1 関係会社との取引高
|
|
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
||
|
営業取引による取引高 売上高 |
|
579,642千円 |
|
537,219千円 |
|
営業取引以外の取引による取引高 |
|
6,578 |
|
4,846 |
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度2%、当事業年度2%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度98%、当事業年度98%であります。
販売費及び一般管理費の主な内訳は下記のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
|
役員報酬 |
|
|
|
給与手当 |
|
|
|
支払手数料 |
|
|
前事業年度(2018年3月31日)
|
区分 |
貸借対照表計上額(千円) |
|
子会社株式 |
2,067,552 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価を記載しておりません。
当事業年度(2019年3月31日)
|
区分 |
貸借対照表計上額(千円) |
|
子会社株式 |
2,067,552 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価を記載しておりません。
|
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異となった主要な項目別の内訳
|
|
|
(資本業務提携及び第三者割当による自己株式の処分)
当社は、2019年4月25日開催の取締役会において、山東新華錦国際株式有限公司(以下「山東新華錦」といい
ます。)との資本業務提携及び山東新華錦の100%子会社(間接保有を含む)であるEMMINENCE,LLC(以下「エ
ミネンス」といいます。)に対する第三者割当による自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいま
す。)を行うことについて決議し、同日付けで山東新華錦との間で資本業務提携契約を締結いたしました。
1 処分の概要
|
(1)処分期日 |
2019年5月15日 |
|
(2)処分株式数 |
当社普通株式 869,565株 |
|
(3)処分価額 |
1株につき 230円 |
|
(4)資金調達の額 |
199,999,950円 |
|
(5)処分方法 |
第三者割当による処分 |
|
(6)処分予定先 |
EMMINENCE,LLC |
|
(7)その他 |
前記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件としております。 |
2 資本業務提携並びに本自己株式処分の目的及び理由
当社は、2018年10月26日に中国北京で開催されました日中第三国市場協力フォーラムにおいて、中国での中古
車事業を展開することについて新華錦集団有限公司(以下「新華錦」といいます。)との戦略合作意向書を締
結しております。
新華錦は、中国国内外で多方面に事業を展開しており、新華錦と当社との間で業務提携を行い、両社の協力関
係を基に中国での事業展開を図っていくものであります。
新華錦との協議の状況につきましては、2019年3月26日に当社と新華錦のグループ会社である山東新華錦との
間で、中国における自動車及び関連部品の輸出事業を行う合弁会社設立についての基本合意書を締結したこと
を発表しております。
本自己株式処分を実施することにより、新華錦との関係性をより強固なものとし、今後の長期的なパートナー
シップを構築してまいります。
3 資本提携の内容
資本提携の内容としましては、山東新華錦の100%子会社(間接保有を含む)であるエミネンスに対して、第
三者割当により、当社自己株式869,565株を割り当てるものであります。
4 調達する資金の具体的な使途
本自己株式処分によって得られた資金につきましては、中古車を日本国内からアジアやヨーロッパなど全世界
へ供給するための物流システムの構築や輸出サイト・システムの増強のための費用に充てる予定です。
5 払込手続きについて
本自己株式処分に際し、2019年5月15日に払込手続きが完了しております。
(単位:千円)
|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 累計額 |
|
有形固定資産 |
建物及び構築物 |
265,484 |
- |
- |
24,194 |
241,290 |
96,498 |
|
工具、器具及び備品 |
1,897 |
- |
- |
739 |
1,158 |
9,000 |
|
|
土地 |
515,582 |
- |
- |
- |
515,582 |
- |
|
|
計 |
782,965 |
- |
- |
24,933 |
758,031 |
105,498 |
|
|
無形固定資産 |
ソフトウエア |
5,061 |
960 |
- |
2,086 |
3,935 |
- |
|
その他 |
5,500 |
- |
- |
1,000 |
4,500 |
- |
|
|
計 |
10,561 |
960 |
- |
3,086 |
8,435 |
- |
(単位:千円)
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
147,608 |
- |
147,608 |
- |
|
賞与引当金 |
- |
4,963 |
- |
4,963 |
連結財務諸表を作成しているため、記載は省略しております。
該当事項はありません。