② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成25年9月1日

 至 平成26年8月31日)

当事業年度

(自 平成26年9月1日

 至 平成27年8月31日)

売上高

※1 33,040,786

※1 39,982,623

売上原価

※1 28,186,549

※1 34,254,977

売上総利益

4,854,237

5,727,645

販売費及び一般管理費

※1,※2 3,162,484

※1,※2 3,481,949

営業利益

1,691,752

2,245,696

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

※1 204,238

※1 213,270

 

為替差益

3,374

2,430

 

その他

※1 53,608

※1 52,107

 

営業外収益合計

261,222

267,808

営業外費用

 

 

 

貸倒引当金繰入額

-

7,000

 

その他

2,357

2,183

 

営業外費用合計

2,357

9,183

経常利益

1,950,617

2,504,322

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

-

33,996

 

特別利益合計

-

33,996

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

23,888

4,914

 

関係会社出資金評価損

-

8,583

 

環境対策費

69,300

-

 

特別損失合計

93,188

13,498

税引前当期純利益

1,857,429

2,524,820

法人税、住民税及び事業税

670,592

880,453

法人税等調整額

3,746

16,168

法人税等合計

674,338

896,622

当期純利益

1,183,090

1,628,198

 

 

【売上原価明細書】
イ. 商品売上原価明細書

 

 

前事業年度

(自 平成25年9月1日

至 平成26年8月31日)

当事業年度

(自 平成26年9月1日

至 平成27年8月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

期首商品たな卸高

 

518,409

 

1,278,337

 

当期商品仕入高

 

22,455,341

 

26,460,771

 

他勘定受入高

※1

128

 

27

 

合計

 

22,973,879

100.0

27,739,136

100.0

他勘定振替高

※2

126,251

 

21,193

 

期末商品たな卸高

 

1,278,337

 

870,394

 

商品売上原価

 

21,569,290

 

26,847,548

 

 

 

   ※1  他勘定受入高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

材料からの受入高

128

27

128

27

 

 

※2  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

材料への振替高

125,667

20,896

補助材料への振替高

129

製造経費への振替高

28

販売費及び一般管理費への振替高

425

258

有形固定資産への振替高

38

126,251

21,193

 

 

 

ロ. 製品売上原価明細書

 

 

前事業年度

(自 平成25年9月1日

至 平成26年8月31日)

当事業年度

(自 平成26年9月1日

至 平成27年8月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

4,181,057

75.5

4,607,578

75.5

Ⅱ 労務費

 

716,531

13.0

820,603

13.5

Ⅲ 経費

※1

638,379

11.5

670,809

11.0

  当期総製造費用

 

5,535,967

100.0

6,098,990

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

225,089

 

397,359

 

合計

 

5,761,056

 

6,496,350

 

  期末仕掛品たな卸高

 

397,359

 

512,595

 

  当期製品製造原価

 

5,363,696

 

5,983,755

 

  期首製品たな卸高

 

77,809

 

88,678

 

合計

 

5,441,506

 

6,072,434

 

  他勘定振替高

※2

15,834

 

27,461

 

  期末製品たな卸高

 

88,678

 

72,204

 

  製品売上原価

 

5,336,992

 

5,972,768

 

 

 

   ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注加工費

297,980

311,986

減価償却費

85,206

88,933

工場消耗品費

23,856

33,496

修繕費

19,306

17,728

水道光熱費

97,460

94,764

運賃

19,193

19,846

 

 

※2  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

有形固定資産への振替高

14,413

26,766

製造経費への振替高

1,036

651

販売費及び一般管理費への振替高

199

43

雑損失への振替高

185

15,834

27,461

 

 

(原価計算の方法)

 原価計算の方法は、ろう付加工品については等級別総合原価計算を、その他の製品については個別原価計算を採用しております。

 

ハ. サービス売上原価明細書

 

 

前事業年度

(自 平成25年9月1日

至 平成26年8月31日)

当事業年度

(自 平成26年9月1日

至 平成27年8月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

182,228

13.5

107,405

7.9

Ⅱ 労務費

 

178,541

13.2

147,633

10.9

Ⅲ 経費

※1

993,075

73.3

1,103,156

81.2

  当期総製造費用

 

1,353,845

100.0

1,358,195

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

41,824

 

115,403

 

合計

 

1,395,670

 

1,473,598

 

  期末仕掛品たな卸高

 

115,403

 

38,937

 

  サービス売上原価

 

1,280,266

 

1,434,660

 

 

 

   ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注加工費

869,238

992,458

減価償却費

46,166

42,289

工場消耗品費

7,692

6,217

修繕費

1,400

2,029

水道光熱費

15,758

13,087

運賃

8,646

6,984

 

 

(原価計算の方法)

 原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。