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| (単位:千円) |
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| 前事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息及び配当金 | ||||||||||
| 為替差益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
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| 貸倒引当金繰入額 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
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| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
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| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 関係会社出資金評価損 | ||||||||||
| 環境対策費 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
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| 前事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | ||
区分 | 注記 | 金額(千円) | 構成比 | 金額(千円) | 構成比 |
期首商品たな卸高 |
| 518,409 |
| 1,278,337 |
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当期商品仕入高 |
| 22,455,341 |
| 26,460,771 |
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他勘定受入高 | ※1 | 128 |
| 27 |
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合計 |
| 22,973,879 | 100.0 | 27,739,136 | 100.0 |
他勘定振替高 | ※2 | 126,251 |
| 21,193 |
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期末商品たな卸高 |
| 1,278,337 |
| 870,394 |
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商品売上原価 |
| 21,569,290 |
| 26,847,548 |
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※1 他勘定受入高の内容は、次のとおりであります。
項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
材料からの受入高 | 128 | 27 |
計 | 128 | 27 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
材料への振替高 | 125,667 | 20,896 |
補助材料への振替高 | 129 | ― |
製造経費への振替高 | 28 | ― |
販売費及び一般管理費への振替高 | 425 | 258 |
有形固定資産への振替高 | ― | 38 |
計 | 126,251 | 21,193 |
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| 前事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | ||
区分 | 注記 | 金額(千円) | 構成比 | 金額(千円) | 構成比 |
Ⅰ 材料費 |
| 4,181,057 | 75.5 | 4,607,578 | 75.5 |
Ⅱ 労務費 |
| 716,531 | 13.0 | 820,603 | 13.5 |
Ⅲ 経費 | ※1 | 638,379 | 11.5 | 670,809 | 11.0 |
当期総製造費用 |
| 5,535,967 | 100.0 | 6,098,990 | 100.0 |
期首仕掛品たな卸高 |
| 225,089 |
| 397,359 |
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合計 |
| 5,761,056 |
| 6,496,350 |
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期末仕掛品たな卸高 |
| 397,359 |
| 512,595 |
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当期製品製造原価 |
| 5,363,696 |
| 5,983,755 |
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期首製品たな卸高 |
| 77,809 |
| 88,678 |
|
合計 |
| 5,441,506 |
| 6,072,434 |
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他勘定振替高 | ※2 | 15,834 |
| 27,461 |
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期末製品たな卸高 |
| 88,678 |
| 72,204 |
|
製品売上原価 |
| 5,336,992 |
| 5,972,768 |
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※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
外注加工費 | 297,980 | 311,986 |
減価償却費 | 85,206 | 88,933 |
工場消耗品費 | 23,856 | 33,496 |
修繕費 | 19,306 | 17,728 |
水道光熱費 | 97,460 | 94,764 |
運賃 | 19,193 | 19,846 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
有形固定資産への振替高 | 14,413 | 26,766 |
製造経費への振替高 | 1,036 | 651 |
販売費及び一般管理費への振替高 | 199 | 43 |
雑損失への振替高 | 185 | ― |
計 | 15,834 | 27,461 |
(原価計算の方法)
原価計算の方法は、ろう付加工品については等級別総合原価計算を、その他の製品については個別原価計算を採用しております。
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| 前事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | ||
区分 | 注記 | 金額(千円) | 構成比 | 金額(千円) | 構成比 |
Ⅰ 材料費 |
| 182,228 | 13.5 | 107,405 | 7.9 |
Ⅱ 労務費 |
| 178,541 | 13.2 | 147,633 | 10.9 |
Ⅲ 経費 | ※1 | 993,075 | 73.3 | 1,103,156 | 81.2 |
当期総製造費用 |
| 1,353,845 | 100.0 | 1,358,195 | 100.0 |
期首仕掛品たな卸高 |
| 41,824 |
| 115,403 |
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合計 |
| 1,395,670 |
| 1,473,598 |
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期末仕掛品たな卸高 |
| 115,403 |
| 38,937 |
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サービス売上原価 |
| 1,280,266 |
| 1,434,660 |
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※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
外注加工費 | 869,238 | 992,458 |
減価償却費 | 46,166 | 42,289 |
工場消耗品費 | 7,692 | 6,217 |
修繕費 | 1,400 | 2,029 |
水道光熱費 | 15,758 | 13,087 |
運賃 | 8,646 | 6,984 |
(原価計算の方法)
原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。