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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) |
当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
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為替差益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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貸倒引当金繰入額 |
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為替差損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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投資有価証券売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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関係会社出資金評価損 |
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その他 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
|
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|||||||||
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当期純利益 |
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|||||||||
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前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) |
当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) |
||
|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
期首商品たな卸高 |
|
1,278,337 |
|
870,394 |
|
|
当期商品仕入高 |
|
26,460,771 |
|
27,980,808 |
|
|
他勘定受入高 |
※1 |
27 |
|
284 |
|
|
合計 |
|
27,739,136 |
100.0 |
28,851,487 |
100.0 |
|
他勘定振替高 |
※2 |
21,193 |
|
26,163 |
|
|
期末商品たな卸高 |
|
870,394 |
|
1,160,884 |
|
|
商品売上原価 |
|
26,847,548 |
|
27,664,440 |
|
※1 他勘定受入高の内容は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
材料からの受入高 |
27 |
284 |
|
計 |
27 |
284 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
材料への振替高 |
20,896 |
24,997 |
|
補助材料への振替高 |
― |
7 |
|
その他流動資産への振替 |
― |
313 |
|
製造経費への振替高 |
― |
12 |
|
販売費及び一般管理費への振替高 |
258 |
833 |
|
有形固定資産への振替高 |
38 |
― |
|
計 |
21,193 |
26,163 |
|
|
|
前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) |
当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) |
||
|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 材料費 |
|
4,607,578 |
75.5 |
5,361,822 |
77.6 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
820,603 |
13.5 |
864,885 |
12.5 |
|
Ⅲ 経費 |
※1 |
670,809 |
11.0 |
680,434 |
9.9 |
|
当期総製造費用 |
|
6,098,990 |
100.0 |
6,907,142 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
397,359 |
|
512,595 |
|
|
合計 |
|
6,496,350 |
|
7,419,737 |
|
|
期末仕掛品たな卸高 |
|
512,595 |
|
695,593 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
5,983,755 |
|
6,724,144 |
|
|
期首製品たな卸高 |
|
88,678 |
|
72,204 |
|
|
合計 |
|
6,072,434 |
|
6,796,349 |
|
|
他勘定振替高 |
※2 |
27,461 |
|
57,939 |
|
|
期末製品たな卸高 |
|
72,204 |
|
199,443 |
|
|
製品売上原価 |
|
5,972,768 |
|
6,538,966 |
|
※1 主な内訳は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
外注加工費 |
311,986 |
302,134 |
|
減価償却費 |
88,933 |
87,544 |
|
工場消耗品費 |
33,496 |
35,051 |
|
修繕費 |
17,728 |
23,137 |
|
水道光熱費 |
94,764 |
75,787 |
|
運賃 |
19,846 |
22,965 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
有形固定資産への振替高 |
26,766 |
55,247 |
|
無形固定資産への振替高 |
― |
2,346 |
|
製造経費への振替高 |
651 |
― |
|
販売費及び一般管理費への振替高 |
43 |
345 |
|
計 |
27,461 |
57,939 |
(原価計算の方法)
原価計算の方法は、ろう付加工品については等級別総合原価計算を、その他の製品については個別原価計算を採用しております。
|
|
|
前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) |
当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) |
||
|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 材料費 |
|
107,405 |
7.9 |
62,569 |
4.4 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
147,633 |
10.9 |
141,586 |
10.0 |
|
Ⅲ 経費 |
※1 |
1,103,156 |
81.2 |
1,207,791 |
85.5 |
|
当期総製造費用 |
|
1,358,195 |
100.0 |
1,411,947 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
115,403 |
|
38,937 |
|
|
合計 |
|
1,473,598 |
|
1,450,885 |
|
|
期末仕掛品たな卸高 |
|
38,937 |
|
73,517 |
|
|
サービス売上原価 |
|
1,434,660 |
|
1,377,368 |
|
※1 主な内訳は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
外注加工費 |
992,458 |
1,094,340 |
|
減価償却費 |
42,289 |
38,839 |
|
工場消耗品費 |
6,217 |
8,242 |
|
修繕費 |
2,029 |
4,037 |
|
水道光熱費 |
13,087 |
11,790 |
|
運賃 |
6,984 |
8,869 |
(原価計算の方法)
原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。