|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) |
当事業年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) |
|
売上高 |
|
|
|||||||||
|
売上原価 |
|
|
|||||||||
|
売上総利益 |
|
|
|||||||||
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|||||||||
|
営業利益 |
|
|
|||||||||
|
営業外収益 |
|
|
|||||||||
|
|
受取利息及び配当金 |
|
|
||||||||
|
|
その他 |
|
|
||||||||
|
|
営業外収益合計 |
|
|
||||||||
|
営業外費用 |
|
|
|||||||||
|
|
為替差損 |
|
|
||||||||
|
|
その他 |
|
|
||||||||
|
|
営業外費用合計 |
|
|
||||||||
|
経常利益 |
|
|
|||||||||
|
特別利益 |
|
|
|||||||||
|
|
固定資産売却益 |
|
|
||||||||
|
|
特別利益合計 |
|
|
||||||||
|
特別損失 |
|
|
|||||||||
|
|
固定資産除却損 |
|
|
||||||||
|
|
減損損失 |
|
|
||||||||
|
|
その他 |
|
|
||||||||
|
|
特別損失合計 |
|
|
||||||||
|
税引前当期純利益 |
|
|
|||||||||
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|||||||||
|
法人税等調整額 |
△ |
△ |
|||||||||
|
法人税等合計 |
|
|
|||||||||
|
当期純利益 |
|
|
|||||||||
|
|
|
前事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) |
当事業年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) |
||
|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
期首商品たな卸高 |
|
1,160,884 |
|
1,005,596 |
|
|
当期商品仕入高 |
|
29,496,435 |
|
33,633,035 |
|
|
他勘定受入高 |
※1 |
3,167 |
|
157 |
|
|
合計 |
|
30,660,487 |
100.0 |
34,638,788 |
100.0 |
|
他勘定振替高 |
※2 |
14,546 |
|
28,496 |
|
|
期末商品たな卸高 |
|
1,005,596 |
|
1,830,317 |
|
|
商品売上原価 |
|
29,640,344 |
|
32,779,974 |
|
※1 他勘定受入高の内容は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
材料からの受入高 |
3,167 |
157 |
|
計 |
3,167 |
157 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
材料への振替高 |
14,420 |
14,954 |
|
その他流動資産への振替高 |
― |
12,630 |
|
営業外費用への振替高 |
― |
802 |
|
販売費及び一般管理費への振替高 |
125 |
109 |
|
計 |
14,546 |
28,496 |
|
|
|
前事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) |
当事業年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) |
||
|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 材料費 |
|
6,278,006 |
78.3 |
7,044,191 |
79.3 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
958,688 |
12.0 |
1,019,291 |
11.5 |
|
Ⅲ 経費 |
※1 |
777,441 |
9.7 |
819,722 |
9.2 |
|
当期総製造費用 |
|
8,014,136 |
100.0 |
8,883,205 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
695,593 |
|
671,091 |
|
|
合計 |
|
8,709,729 |
|
9,554,296 |
|
|
期末仕掛品たな卸高 |
|
671,091 |
|
1,148,608 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
8,038,638 |
|
8,405,687 |
|
|
期首製品たな卸高 |
|
199,443 |
|
158,806 |
|
|
他勘定受入高 |
※2 |
27,584 |
|
2,630 |
|
|
合計 |
|
8,265,666 |
|
8,567,125 |
|
|
他勘定振替高 |
※3 |
47,632 |
|
28,351 |
|
|
期末製品たな卸高 |
|
158,806 |
|
587,381 |
|
|
製品売上原価 |
|
8,059,228 |
|
7,951,392 |
|
※1 主な内訳は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
外注加工費 |
355,499 |
384,246 |
|
減価償却費 |
109,803 |
75,760 |
|
工場消耗品費 |
38,873 |
44,892 |
|
修繕費 |
25,630 |
30,690 |
|
水道光熱費 |
76,672 |
86,415 |
|
運賃 |
18,880 |
19,471 |
※2 他勘定受入高の内容は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
有形固定資産からの受入高 |
27,584 |
2,630 |
|
計 |
27,584 |
2,630 |
※3 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
有形固定資産への振替高 |
46,861 |
19,944 |
|
営業外費用への振替高 |
― |
8,372 |
|
製造経費への振替高 |
748 |
― |
|
販売費及び一般管理費への振替高 |
21 |
34 |
|
計 |
47,632 |
28,351 |
(原価計算の方法)
原価計算の方法は、ろう付加工品については等級別総合原価計算を、その他の製品については個別原価計算を採用しております。
|
|
|
前事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) |
当事業年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) |
||
|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 材料費 |
|
116,863 |
8.0 |
111,682 |
9.8 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
138,641 |
9.4 |
189,770 |
16.7 |
|
Ⅲ 経費 |
※1 |
1,213,565 |
82.6 |
837,927 |
73.5 |
|
当期総製造費用 |
|
1,469,070 |
100.0 |
1,139,380 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
73,517 |
|
88,758 |
|
|
合計 |
|
1,542,587 |
|
1,228,139 |
|
|
期末仕掛品たな卸高 |
|
88,758 |
|
88,455 |
|
|
サービス売上原価 |
|
1,453,829 |
|
1,139,683 |
|
※1 主な内訳は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
外注加工費 |
1,097,987 |
708,282 |
|
減価償却費 |
41,975 |
39,555 |
|
工場消耗品費 |
11,920 |
13,577 |
|
修繕費 |
2,692 |
4,764 |
|
水道光熱費 |
12,168 |
16,124 |
|
運賃 |
7,443 |
9,840 |
(原価計算の方法)
原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。