② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年9月1日

 至 平成29年8月31日)

当事業年度

(自 平成29年9月1日

 至 平成30年8月31日)

売上高

※1 45,929,858

※1 49,655,002

売上原価

※1 39,153,402

※1 41,871,050

売上総利益

6,776,456

7,783,951

販売費及び一般管理費

※1,※2 3,730,565

※1,※2 4,094,066

営業利益

3,045,891

3,689,885

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

※1 235,712

※1 230,619

 

その他

※1 51,116

※1 60,016

 

営業外収益合計

286,829

290,636

営業外費用

 

 

 

為替差損

976

4,048

 

その他

22,442

20,436

 

営業外費用合計

23,418

24,485

経常利益

3,309,301

3,956,035

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

43,990

36,705

 

特別利益合計

43,990

36,705

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

1,749

831

 

減損損失

93,685

 

その他

50

 

特別損失合計

95,485

831

税引前当期純利益

3,257,806

3,991,910

法人税、住民税及び事業税

958,531

1,233,972

法人税等調整額

11,942

82,381

法人税等合計

946,588

1,151,590

当期純利益

2,311,218

2,840,319

 

 

 

【売上原価明細書】
イ. 商品売上原価明細書

 

 

前事業年度

(自 平成28年9月1日

至 平成29年8月31日)

当事業年度

(自 平成29年9月1日

至 平成30年8月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

期首商品たな卸高

 

1,160,884

 

1,005,596

 

当期商品仕入高

 

29,496,435

 

33,633,035

 

他勘定受入高

※1

3,167

 

157

 

合計

 

30,660,487

100.0

34,638,788

100.0

他勘定振替高

※2

14,546

 

28,496

 

期末商品たな卸高

 

1,005,596

 

1,830,317

 

商品売上原価

 

29,640,344

 

32,779,974

 

 

 

   ※1  他勘定受入高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

材料からの受入高

3,167

157

3,167

157

 

 

※2  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

材料への振替高

14,420

14,954

その他流動資産への振替高

12,630

営業外費用への振替高

802

販売費及び一般管理費への振替高

125

109

14,546

28,496

 

 

 

ロ. 製品売上原価明細書

 

 

前事業年度

(自 平成28年9月1日

至 平成29年8月31日)

当事業年度

(自 平成29年9月1日

至 平成30年8月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

6,278,006

78.3

7,044,191

79.3

Ⅱ 労務費

 

958,688

12.0

1,019,291

11.5

Ⅲ 経費

※1

777,441

9.7

819,722

9.2

  当期総製造費用

 

8,014,136

100.0

8,883,205

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

695,593

 

671,091

 

合計

 

8,709,729

 

9,554,296

 

  期末仕掛品たな卸高

 

671,091

 

1,148,608

 

  当期製品製造原価

 

8,038,638

 

8,405,687

 

  期首製品たな卸高

 

199,443

 

158,806

 

  他勘定受入高

※2

27,584

 

2,630

 

合計

 

8,265,666

 

8,567,125

 

  他勘定振替高

※3

47,632

 

28,351

 

  期末製品たな卸高

 

158,806

 

587,381

 

  製品売上原価

 

8,059,228

 

7,951,392

 

 

 

   ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注加工費

355,499

384,246

減価償却費

109,803

75,760

工場消耗品費

38,873

44,892

修繕費

25,630

30,690

水道光熱費

76,672

86,415

運賃

18,880

19,471

 

 

   ※2  他勘定受入高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

有形固定資産からの受入高

27,584

2,630

27,584

2,630

 

 

 

※3  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

有形固定資産への振替高

46,861

19,944

営業外費用への振替高

8,372

製造経費への振替高

748

販売費及び一般管理費への振替高

21

34

47,632

28,351

 

 

(原価計算の方法)

 原価計算の方法は、ろう付加工品については等級別総合原価計算を、その他の製品については個別原価計算を採用しております。
 

ハ. サービス売上原価明細書

 

 

前事業年度

(自 平成28年9月1日

至 平成29年8月31日)

当事業年度

(自 平成29年9月1日

至 平成30年8月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

116,863

8.0

111,682

9.8

Ⅱ 労務費

 

138,641

9.4

189,770

16.7

Ⅲ 経費

※1

1,213,565

82.6

837,927

73.5

  当期総製造費用

 

1,469,070

100.0

1,139,380

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

73,517

 

88,758

 

合計

 

1,542,587

 

1,228,139

 

  期末仕掛品たな卸高

 

88,758

 

88,455

 

  サービス売上原価

 

1,453,829

 

1,139,683

 

 

 

   ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注加工費

1,097,987

708,282

減価償却費

41,975

39,555

工場消耗品費

11,920

13,577

修繕費

2,692

4,764

水道光熱費

12,168

16,124

運賃

7,443

9,840

 

 

(原価計算の方法)

 原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。