② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年9月1日

 至 平成27年8月31日)

当事業年度

(自 平成27年9月1日

 至 平成28年8月31日)

売上高

※1 39,982,623

※1 41,855,292

売上原価

※1 34,254,977

※1 35,580,774

売上総利益

5,727,645

6,274,518

販売費及び一般管理費

※1,※2 3,481,949

※1,※2 3,603,259

営業利益

2,245,696

2,671,258

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

※1 213,270

※1 257,954

 

為替差益

2,430

 

その他

※1 52,107

※1 51,536

 

営業外収益合計

267,808

309,491

営業外費用

 

 

 

貸倒引当金繰入額

7,000

 

為替差損

2,484

 

その他

2,183

9,199

 

営業外費用合計

9,183

11,683

経常利益

2,504,322

2,969,066

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

33,996

 

特別利益合計

33,996

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

4,914

1,467

 

関係会社出資金評価損

8,583

15,132

 

その他

-

0

 

特別損失合計

13,498

16,600

税引前当期純利益

2,524,820

2,952,465

法人税、住民税及び事業税

880,453

872,850

法人税等調整額

16,168

62,337

法人税等合計

896,622

935,187

当期純利益

1,628,198

2,017,277

 

 

【売上原価明細書】
イ. 商品売上原価明細書

 

 

前事業年度

(自 平成26年9月1日

至 平成27年8月31日)

当事業年度

(自 平成27年9月1日

至 平成28年8月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

期首商品たな卸高

 

1,278,337

 

870,394

 

当期商品仕入高

 

26,460,771

 

27,980,808

 

他勘定受入高

※1

27

 

284

 

合計

 

27,739,136

100.0

28,851,487

100.0

他勘定振替高

※2

21,193

 

26,163

 

期末商品たな卸高

 

870,394

 

1,160,884

 

商品売上原価

 

26,847,548

 

27,664,440

 

 

 

   ※1  他勘定受入高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

材料からの受入高

27

284

27

284

 

 

※2  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

材料への振替高

20,896

24,997

補助材料への振替高

7

その他流動資産への振替

313

製造経費への振替高

12

販売費及び一般管理費への振替高

258

833

有形固定資産への振替高

38

21,193

26,163

 

 

 

ロ. 製品売上原価明細書

 

 

前事業年度

(自 平成26年9月1日

至 平成27年8月31日)

当事業年度

(自 平成27年9月1日

至 平成28年8月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

4,607,578

75.5

5,361,822

77.6

Ⅱ 労務費

 

820,603

13.5

864,885

12.5

Ⅲ 経費

※1

670,809

11.0

680,434

9.9

  当期総製造費用

 

6,098,990

100.0

6,907,142

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

397,359

 

512,595

 

合計

 

6,496,350

 

7,419,737

 

  期末仕掛品たな卸高

 

512,595

 

695,593

 

  当期製品製造原価

 

5,983,755

 

6,724,144

 

  期首製品たな卸高

 

88,678

 

72,204

 

合計

 

6,072,434

 

6,796,349

 

  他勘定振替高

※2

27,461

 

57,939

 

  期末製品たな卸高

 

72,204

 

199,443

 

  製品売上原価

 

5,972,768

 

6,538,966

 

 

 

   ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注加工費

311,986

302,134

減価償却費

88,933

87,544

工場消耗品費

33,496

35,051

修繕費

17,728

23,137

水道光熱費

94,764

75,787

運賃

19,846

22,965

 

 

 

※2  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

有形固定資産への振替高

26,766

55,247

無形固定資産への振替高

2,346

製造経費への振替高

651

販売費及び一般管理費への振替高

43

345

27,461

57,939

 

 

(原価計算の方法)

 原価計算の方法は、ろう付加工品については等級別総合原価計算を、その他の製品については個別原価計算を採用しております。

ハ. サービス売上原価明細書

 

 

前事業年度

(自 平成26年9月1日

至 平成27年8月31日)

当事業年度

(自 平成27年9月1日

至 平成28年8月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

107,405

7.9

62,569

4.4

Ⅱ 労務費

 

147,633

10.9

141,586

10.0

Ⅲ 経費

※1

1,103,156

81.2

1,207,791

85.5

  当期総製造費用

 

1,358,195

100.0

1,411,947

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

115,403

 

38,937

 

合計

 

1,473,598

 

1,450,885

 

  期末仕掛品たな卸高

 

38,937

 

73,517

 

  サービス売上原価

 

1,434,660

 

1,377,368

 

 

 

   ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注加工費

992,458

1,094,340

減価償却費

42,289

38,839

工場消耗品費

6,217

8,242

修繕費

2,029

4,037

水道光熱費

13,087

11,790

運賃

6,984

8,869

 

 

(原価計算の方法)

 原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。