② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年9月1日

 至 2024年8月31日)

当事業年度

(自 2024年9月1日

 至 2025年8月31日)

売上高

※1 60,628,276

※1 71,333,478

売上原価

※1 53,134,323

※1 61,846,172

売上総利益

7,493,953

9,487,305

販売費及び一般管理費

※1,※2 6,092,185

※1,※2 6,661,423

営業利益

1,401,767

2,825,882

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

※1 966,479

※1 1,174,914

 

為替差益

5,169

 

その他

※1 132,564

※1 59,511

 

営業外収益合計

1,099,044

1,239,595

営業外費用

 

 

 

支払利息

1,577

1,476

 

為替差損

16,227

 

その他

1,516

4,818

 

営業外費用合計

19,321

6,295

経常利益

2,481,490

4,059,182

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

3,643

296

 

特別利益合計

3,643

296

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

7,768

5,753

 

固定資産売却損

247

54

 

特別損失合計

8,016

5,808

税引前当期純利益

2,477,116

4,053,670

法人税、住民税及び事業税

569,913

1,032,785

法人税等調整額

27,456

62,113

法人税等合計

542,457

970,672

当期純利益

1,934,658

3,082,997

 

 

 

【売上原価明細書】
イ. 商品売上原価明細書

 

 

前事業年度

(自 2023年9月1日

至 2024年8月31日)

当事業年度

(自 2024年9月1日

至 2025年8月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

期首商品棚卸高

 

3,937,148

 

5,091,437

 

当期商品仕入高

 

43,409,263

 

51,555,714

 

他勘定受入高

※1

644

 

92

 

合計

 

47,347,056

100.0

56,647,244

100.0

他勘定振替高

※2

34,370

 

38,290

 

期末商品棚卸高

 

5,091,437

 

7,023,108

 

商品売上原価

 

42,221,248

 

49,585,846

 

 

 

   ※1  他勘定受入高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

材料からの受入高

644

92

644

92

 

 

※2  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

材料への振替高

34,092

38,184

その他流動資産への振替高

172

2

有形固定資産への振替高

63

販売費及び一般管理費への振替高

19

10

製造経費への振替高

87

29

34,370

38,290

 

 

 

ロ. 製品売上原価明細書

 

 

前事業年度

(自 2023年9月1日

至 2024年8月31日)

当事業年度

(自 2024年9月1日

至 2025年8月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

8,559,118

76.6

9,406,724

76.4

Ⅱ 労務費

 

1,404,079

12.6

1,555,087

12.6

Ⅲ 経費

※1

1,210,755

10.8

1,348,882

11.0

  当期総製造費用

 

11,173,954

100.0

12,310,694

100.0

  期首仕掛品棚卸高

 

1,119,216

 

1,352,793

 

合計

 

12,293,170

 

13,663,488

 

  期末仕掛品棚卸高

 

1,352,793

 

1,676,946

 

  当期製品製造原価

 

10,940,376

 

11,986,541

 

  期首製品棚卸高

 

331,572

 

533,520

 

   他勘定受入高

※2

8,383

 

53,399

 

合計

 

11,280,332

 

12,573,461

 

  他勘定振替高

※3

334,640

 

370,325

 

  期末製品棚卸高

 

533,520

 

192,416

 

  製品売上原価

 

10,412,170

 

12,010,719

 

 

 

   ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注加工費

426,065

536,728

減価償却費

319,243

330,146

工場消耗品費

35,514

30,738

修繕費

24,411

23,691

水道光熱費

100,724

98,500

運賃

22,322

26,027

 

 

    ※2  他勘定受入高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

有形固定資産からの受入高

8,383

53,399

8,383

53,399

 

 

 

    ※3  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

有形固定資産への振替高

65,375

135,222

販売費及び一般管理費への振替高

269,265

234,993

貯蔵品への振替高

109

334,640

370,325

 

 

(原価計算の方法)

 原価計算の方法は、ろう付加工品については等級別総合原価計算を、その他の製品については 

個別原価計算を採用しております。
 

ハ. サービス売上原価明細書

 

 

前事業年度

(自 2023年9月1日

至 2024年8月31日)

当事業年度

(自 2024年9月1日

至 2025年8月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

97,372

21.7

76,380

25.0

Ⅱ 労務費

 

141,152

31.5

90,441

29.6

Ⅲ 経費

※1

209,990

46.8

138,394

45.3

  当期総製造費用

 

448,515

100.0

305,215

100.0

  期首仕掛品棚卸高

 

119,279

 

66,890

 

合計

 

567,794

 

372,106

 

  期末仕掛品棚卸高

 

66,890

 

122,498

 

  サービス売上原価

 

500,904

 

249,607

 

 

 

   ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注加工費

80,853

41,702

減価償却費

41,883

28,537

工場消耗品費

7,191

4,205

修繕費

5,373

3,485

水道光熱費

11,576

7,752

運賃

7,106

4,449

 

 

(原価計算の方法)

 原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。