(1株当たり情報)

 1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

前第3四半期連結累計期間(自  2018年5月1日
 至  2019年1月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自  2019年5月1日
 至  2020年1月31日)

(1) 1株当たり四半期純利益金額

57円33銭

80円57銭

    (算定上の基礎)

 

 

    親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円)

685

966

    普通株主に帰属しない金額(百万円)

 

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(百万円)

685

966

    普通株式の期中平均株式数(株)

11,955,655

11,990,916

(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額

56円76銭

79円58銭

   (算定上の基礎)

 

 

  親会社株主に帰属する
四半期純利益調整額(百万円)

△1

 (うち支払利息(税額相当額控除後)(百万円)

  普通株式増加数(株)

119,719

136,526

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 

 

 

(重要な後発事象)

(株式取得による子会社化)

当社の連結子会社である株式会社あさくまは、2020年2月25日開催の臨時取締役会において、下記のとおり、株式会社竹若の株式を取得し、子会社化することについて決議し、同日付で株式譲渡契約を締結し、2020年2月28日付で全株式を取得しました。

1.企業結合の概要

(1)被取得企業の名称及びその事業内容

  被取得企業の名称 株式会社竹若

  事業の内容    飲食事業

(2)企業結合を行った理由

  飲食事業の更なる拡大のため本株式の取得を決定したものであります。

(3)企業結合日

  2020年2月28日

(4)企業結合の法的形式

  株式取得

(5)結合後企業の名称

変更はありません。

(6)取得する議決権比率

  100.00%

(7)取得企業を決定するに至った主な根拠

  当社の連結子会社である株式会社あさくまによる現金を対価とする株式取得であるためです。

2.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

 

取得の対価

現金

150百万円

取得原価

 

150百万円

 

3.主要な取得関連費用の内容及び金額

  現時点では確定しておりません。

4.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

  現時点では確定しておりません。

5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

  現時点では確定しておりません。

 

2 【その他】

該当事項はありません。

 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。