1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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191,874
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206,300
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受取手形及び売掛金
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612,920
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614,084
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有価証券
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4,010
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10
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商品及び製品
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128,726
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128,016
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仕掛品
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1,321
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1,723
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原材料及び貯蔵品
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3,682
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3,971
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未収入金
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76,495
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80,317
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その他
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1,923
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2,803
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貸倒引当金
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△406
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△442
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流動資産合計
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1,020,548
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1,036,784
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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103,181
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106,608
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減価償却累計額
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△52,835
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△53,246
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建物及び構築物(純額)
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50,345
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53,361
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機械装置及び運搬具
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24,489
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28,559
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減価償却累計額
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△14,305
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△15,442
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機械装置及び運搬具(純額)
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10,183
|
13,117
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工具、器具及び備品
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11,883
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12,472
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減価償却累計額
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△9,284
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△9,597
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工具、器具及び備品(純額)
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2,598
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2,874
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土地
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65,248
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65,765
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リース資産
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6,655
|
7,124
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減価償却累計額
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△3,142
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△3,082
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リース資産(純額)
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3,512
|
4,041
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建設仮勘定
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4,998
|
2,367
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有形固定資産合計
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136,886
|
141,528
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|
無形固定資産
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|
のれん
|
5,081
|
10,110
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リース資産
|
653
|
562
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|
|
その他
|
6,403
|
6,754
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無形固定資産合計
|
12,138
|
17,427
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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148,260
|
123,643
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長期貸付金
|
2,158
|
1,807
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繰延税金資産
|
1,400
|
3,594
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退職給付に係る資産
|
5,035
|
6,268
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|
|
その他
|
15,288
|
15,130
|
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貸倒引当金
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△4,266
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△4,246
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|
投資その他の資産合計
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167,876
|
146,199
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|
固定資産合計
|
316,902
|
305,154
|
|
資産合計
|
1,337,450
|
1,341,939
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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814,589
|
817,446
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短期借入金
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859
|
760
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リース債務
|
1,410
|
1,549
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|
未払法人税等
|
10,460
|
12,645
|
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|
賞与引当金
|
7,545
|
8,387
|
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|
役員賞与引当金
|
390
|
425
|
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|
売上割戻引当金
|
54
|
69
|
|
|
返品調整引当金
|
696
|
678
|
|
|
その他
|
18,227
|
17,947
|
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|
流動負債合計
|
854,235
|
859,911
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
1,213
|
951
|
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|
リース債務
|
3,171
|
3,493
|
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繰延税金負債
|
26,442
|
20,080
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
446
|
446
|
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|
債務保証損失引当金
|
48
|
106
|
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|
退職給付に係る負債
|
14,041
|
12,889
|
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|
資産除去債務
|
797
|
935
|
|
|
その他
|
1,119
|
1,068
|
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|
固定負債合計
|
47,281
|
39,971
|
|
負債合計
|
901,516
|
899,883
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
18,454
|
18,454
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資本剰余金
|
101,945
|
101,958
|
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利益剰余金
|
257,016
|
288,129
|
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自己株式
|
△16,025
|
△29,365
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株主資本合計
|
361,391
|
379,176
|
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その他の包括利益累計額
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|
その他有価証券評価差額金
|
75,725
|
63,167
|
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繰延ヘッジ損益
|
△0
|
△0
|
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土地再評価差額金
|
△3,948
|
△3,676
|
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|
為替換算調整勘定
|
133
|
89
|
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退職給付に係る調整累計額
|
1,467
|
2,142
|
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|
その他の包括利益累計額合計
|
73,376
|
61,722
|
|
非支配株主持分
|
1,165
|
1,157
|
|
純資産合計
|
435,934
|
442,056
|
負債純資産合計
|
1,337,450
|
1,341,939
|